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关于财务报表审计的管理层声明书
xxx会计师事务所并注册会计师:
本公司已委托贵所对本公司二○c年度的财务报表进行审计,并出具审计报告。为了表示对
贵所审计工作的理解、支持和充分合作,谨就有关情况声明如下:
1.本公司承诺,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报
表是我们的责任。
2.本公司已依照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制了二○〇九
年度财务报表,该等财务报表的编制基础与上年度保持一致,本公司管理层对财务报表的真实
性、合法性和完整性承担责任。
3.设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现并纠正错误,是
本公司管理层的责任。
4.本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定,公允反映本公司财务
状况、经营成果和现金流量情况,不存在重大错报,包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的
未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报表总体均不具有重大影响。未更正错报汇总
(见附件)附后。
5.本公司已向贵事务所提供了:
(1)全部财务信息和其他数据;
(2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料;
(3)全部股东会和董事会的会议记录。
6.本公司所有经济业务均已按规定入账,不存在帐外资产和未计负债。
7.本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的,恰当地反映了本公司的意图
和采取特定措施的能力;用于确定公允价值的计量方法符合企业会计准则的规定,并在使用上
保持了一贯性;本公司已在财务报表中对上述事项作出恰当披露。
8.本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。
9.本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料,并已根据财政部2006年2月15
日颁布的《企业会计准则》的规定识别和披露了所有重大关联方交易。
10.本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有事项外,本公
司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。
部分或有事项数据列示如下:
(1)为其他企业事业单位充当担保的借款计人民币万元(原币)
(2)以实物资产作抵押的借款计人民币万元(原币)
定期存款质押的借款计人民币万元(原币)
(3)在诉讼中的未结债权计人民币万元(原币)
(4)在诉讼中的未结债务计人民币万元(原币)
(5)以应收票据向银行贴现提款计人民币万元(原币)”
11.除财务报表附注披露的承诺事项外本公司不存在其他应该披露而未披露的承诺事项。
未履约的投资性支出合同总额计人民币万元(原币)。
12.公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大事项。
13.本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,未发现:
(1)涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;
(2)涉及对内部控制产生重大影响的雇员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;
(3)涉及对财务报表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。
14.本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响
的信息。
15.本公司对资产负债表上列示的所有资产均拥有合法权利,无其他被抵押、质押资产。
16.本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经营或破产清算。
17.本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料,除财务报表附注中披露的资产负
债表日后事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。
18.本公司管理层确信:
(1)未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知;
(2)无税务纠纷。
19.其他事项
(1)本公司在银行存款或现金运用方面未受到任何限制。
(2)本公司对存货均已按
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