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学校经费预算制度

第一章总则

为增强学校财务管理的科学性和规范性,提高经费使用效率,确保学校各项工作的顺利开展,依据《中华人民共和国预算法》《高等学校财务管理条例》等相关法规,制定本制度。学校经费预算制度是学校在年度财务活动中进行经费配置和使用的重要依据,旨在保障学校各项工作顺利实施,提升管理水平。

第二章制度目标

1.规范预算编制:确保预算编制符合学校战略目标和发展规划,科学合理地反映各项开支需求。

2.提高资金使用效率:通过预算管理,合理配置资源,减少不必要的开支,确保资金的有效使用。

3.强化监督机制:建立健全预算执行的监督和评估机制,确保预算的透明性和合规性。

4.促进决策科学化:通过科学的预算制度,为学校决策提供数据支持,推动学校各项工作的顺利开展。

第三章适用范围

本制度适用于学校各部门、各单位及全体教职员工的经费预算编制、执行、监督及评估工作。所有与学校财政相关的经费使用均应遵循本制度。

第四章预算编制规范

第1节预算编制流程

1.需求申报:各部门根据工作实际,依据学校发展规划和年度目标,提出经费需求,填写《经费需求申请表》。

2.审核汇总:财务部门对各部门报送的需求进行审核、汇总,并与各部门进行沟通,确保需求的合理性和可行性。

3.预算初审:财务部门根据汇总的数据,初步编制预算草案,并提交校内相关领导进行审议。

4.预算审定:预算草案需经校领导会议审定后,形成正式预算方案,报学校董事会或财务监督部门备案。

5.预算下达:经批准的预算方案由财务部门下达各部门,作为下一年度经费使用的依据。

第2节预算编制标准

1.科学性:预算编制应基于数据分析,结合历史支出情况、工作计划及发展目标进行合理预测。

2.透明性:各部门在申报预算时,应详细说明资金用途,确保预算内容的清晰和透明。

3.合规性:预算编制应遵循国家及地方相关法律法规,确保合规性。

第五章预算执行与调整

第1节预算执行

1.严格控制:各部门在预算执行过程中,须严格按照预算金额使用经费,超出预算的支出需提前报批。

2.定期报告:各部门需定期向财务部门报送预算执行情况,及时反馈经费使用中的问题和困难。

第2节预算调整

1.调整申请:如需对预算进行调整,需填写《预算调整申请表》,并由部门负责人签字确认。

2.审核调整:财务部门对预算调整申请进行审核,必要时可召开校内会议进行讨论。

3.批准执行:经批准的预算调整需及时下达各部门,确保调整后的预算能有效执行。

第六章监督机制

第1节监督内容

1.执行监督:财务部门负责对预算执行情况进行监督,确保各部门按照预算使用经费。

2.审计监督:定期对预算执行情况进行审计,评估预算执行的合规性与有效性。

3.反馈机制:各部门在预算执行过程中,遇到问题应及时向财务部门反馈,确保信息畅通。

第2节监督措施

1.定期检查:财务部门应定期对各部门的预算执行情况进行检查,发现问题及时整改。

2.问责机制:对预算执行不力或违反预算规定的部门,依据学校相关规定进行问责。

第七章评估与改进

1.年度评估:在年度预算执行结束后,财务部门应对预算执行情况进行全面评估,形成评估报告,并向校领导汇报。

2.改进建议:根据评估结果,提出改进建议,为下一年度预算编制提供参考。

3.持续改进:在实践中不断总结经验,优化预算编制与执行流程,提高预算管理水平。

第八章附则

1.解释权:本制度由财务部门负责解释,未尽事宜可参照国家及地方相关法律法规执行。

2.生效日期:本制度自发布之日起实施,原有相关制度同时废止。

3.修订流程:根据学校发展及国家政策变化,定期对本制度进行修订,确保其适应性与有效性。

结论

本学校经费预算制度的制定旨在通过科学合理的预算管理,提升学校财务管理水平,确保学校教育事业的可持续发展。希望全体教职员工能够共同遵守本制度,积极配合预算的编制与执行,共同推动学校各项工作的顺利开展。

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