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财务工作自评报告大全5篇
财务工作自评报告大全5篇
辛苦的工作在不经意间已告一段落了,回想这段时间以来的工作详情,有收
获也有不足,让我们一起来学习写自评报告吧。下面小编给大家带来财务工作
自评报告5篇,希望大家喜欢!
财务工作自评报告大全【篇1】
我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计
基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账
簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制
会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,严格执行国家有关财务法规,
所发生的。各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国
家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出
时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财
力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重
点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了
《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵
守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、
完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了
各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互
制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使
用,提高了资金使用效益。
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3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝
了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序
进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健
全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计
算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实
存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相
符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部
监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算
管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面
的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
财务工作自评报告大全【篇2】
一、专项活动组织与开展情况
(一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:
1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次
专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司
财务会计基础工作得到进一步提高。
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市
公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发
[20__]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报深圳辖区上市公司财
务会计基础工作调查问卷(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司
财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有
的各种财务制度与文件。
3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间
安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿
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和初步自查情况提交财务负责人审核。
4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。
(二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下:
1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查
内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告
2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发
现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审
核。
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