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固定资产管理制度
第一章总则
第一条为加强公司固定资产管理,防止国有资产
流失,明确固定资产管理及使用的权责关系,根据国家
有关法律法规及有关规定并结合公司的实际情况,制定
本制度。
第二条本制度适用于公司全体部门及子公司。
第三条公司固定资产实行统一管理、分级负责与
归口管理相结合的管理体制,做到谁使用、谁维护、谁
保管。
第四条固定资产管理的主要任务是:建立健全固
定资产管理制度,及时掌握各类固定资产的质量和使用
情况,保障固定资产的安全、完整。
第五条固定资产是指为公司生产商品、提供劳务、
出租或经营管理而持有的,使用寿命超过12个月的有
形资产。具体包括:
(一)房屋建筑物类:包括生产用的厂房、办公楼、
道路、围墙等固定资产。
(二)生产设备、设施类:包括生产用的光伏电池
板、逆变器等机械设备、运输车辆、动力设备(及其管
道)、通讯设备等固定资产。
(三)计算机网络、电脑类:包括系统网络及设备、
计算机及外围设备、数码产品、通信设备等固定资产。
(四)办公设备、用具用品类:包括视频音像设备、
复印机、打印机、传真机、移动电话等固定资产,及单
位价值高于200元、低于3000元,使用期限在一年以
上的低值易耗品,单位购置和受赠的具有使用价值的物
品。
第二章固定资产的购置与登记
第六条固定资产的购置应当按照公司的发展规划
和预算要求,由相关部门提出申请,经过审批后进行采
购。
第七条固定资产的购置应当实行公开招标或者竞
争性谈判,确保采购的公平、公正、公开。
第八条固定资产的购置完成后,应当由财务部门、
使用部门和管理部门进行验收,确保购置的固定资产符
合质量要求。
第九条固定资产购置后,由财务部门进行资产登
记,包括资产名称、规格型号、购置价格、购置日期、
使用部门等信息,并在实物上贴好标签,以便于管理和
使用。
第十条固定资产的登记应当真实、完整、准确,
确保每一项固定资产都能被及时、准确地查询到。
第三章固定资产的使用与管理
第十一条固定资产的使用部门应当负责固定资产
的日常使用和管理,确保固定资产的安全、完整。
第十二条固定资产的使用部门应当建立健全固定
资产使用制度,明确使用流程、使用规范和责任人,确
保固定资产的合理使用。
第十三条固定资产的使用部门应当定期对固定资
产进行盘点,确保固定资产的数量、质量与登记信息一
致。
第十四条固定资产的维护和保养应当按照相关要
求进行,确保固定资产的正常运行和使用寿命。
第十五条固定资产的调拨、送修、租赁、外值、
闲置处理、报废处理等应当按照公司相关规定进行,确
保固定资产的合理流动和有效利用。
第四章固定资产的处置
第十六条固定资产的处置应当按照国家有关规定
和公司内部管理制度进行,确保处置的合法、合规。
第十七条固定资产的处置包括出售、报废、捐赠、
调拨等,应当经过审批后进行。
第十八条固定资产的处置过程中,应当由财务部
门、使用部门和管理部门共同参与,确保处置的公平、
公正、公开。
第十九条固定资产的处置收益应当按照国家有关
规定进行核算和分配,确保收益的合法、合规。
第五章固定资产的监督与检查
第二十条固定资产的监督与检查应当按照公司内
部管理制度进行,确保固定资产管理工作的合规、合法。
第二十一条公司应当定期对固定资产管理情况进
行检查,发现问题及时纠正,确保固定资产的安全、完
整。
第二十二条固定资产的监督与检查可以采取定期
检查、不定期检查、专项检查等方式进行。
第六章法律责任
第二十三条对违反本制度的部门或个人,公司将
依法追究其法律责任,并根据情节轻重给予相应的经济
处罚或纪律处分。
第二十四条公司员工在固定资产管理工作中取得
显著成绩的,公司将给予相应的奖励。
第七章附则
第二十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十六条本制度自发布之日起实施。原固定资
产管理制度同时废止。
第二十七条本制度未尽事宜,按照国家有关法律
法规和公司内部管理制度执行。
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