内部审计部门工作内容(9篇).pdf

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

内部审计部门工作内容(9篇)

内部审计部门工作内容篇1

1.及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常

规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

2.配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提

醒客户缴纳相关税费;

4.对接客服财务资料的整理和归档;

5.其他临时交办事情。

内部审计部门工作内容篇2

1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

内部审计部门工作内容篇3

1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及

监督;

2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审

计评价及监督;

第1页共7页

3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

内部审计部门工作内容篇4

1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计

制度和流程,制订审计计划;

2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

内部审计部门工作内容篇5

1审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计

报表;

2对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

3分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,

提出处理意见和建议;

4负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的

实施和过程审计监督;

5负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施

工合同和招投标过程审计监督;

6对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协

第2页共7页

调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

内部审计部门工作内容篇6

1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目

进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户

提供切实有效的管理建议和解决方案;

2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计,

IT系统审计,数据分析等;

3、对财务审计,流程审计,专项审计中的IT审计部分,提

供相关IT支持和数据分析支持;

4、完成对IT风险管理控制,内部控制创建或优化的相关工

作。

内部审计部门工作内容篇7

职责:

1、协助总经理开展各专项审计工作;

2、受理内外部举报投诉事件;

3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;

4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为

进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;

5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调

查报告,针对发现的管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及

第3页共7页

损失提出改进意见,促进业务成长。

6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。

7、开展工程监察相关工作;

8、梳理举报投诉渠道等工作。

任职资格:

1、本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计

或监察工作经验5年以上;

2、忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有

创新意识;

3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检

法资源,可优先考虑;

4、具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作

能力。

文档评论(0)

199****2267 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档