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内审部门岗位职责(共五篇)
第一篇:内审部门岗位职责
内部审计部门岗位职责
一、审计主管职责
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制
定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审
计工作;
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资
产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;
二、审计专员职责
1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关
规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财
务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审
计。
6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的
审计活动。
7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意
见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,
按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
三、审计助理职责
1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析
运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度
审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;
4、完成上级领导交办的其他事项。
第二篇:内审岗位职责
职责描述:
1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的
工作;
2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营
计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指
标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖
惩意见;
4、组织编制并实施公司审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事
务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目
标、离任经济责任审计;
8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执
行情况;
9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审
计项目立卷等工作;
10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实
审计结果;
11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;
12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核
相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公
司各类制度执行情况进行监察;
14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;
15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建
商进行谈判和协商;
16、组织处理公司的法律事宜;
17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格:
1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;
2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经
验;会计师资格,国家注册会计师为佳;
3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律
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