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内部控制流程管理之采购与付款管理流程1
采购及付款管理流程
采购管理流程
对供应商进行评估考核,选择出保证质量、价格合理、按期交货、服务及商务条件良好
的供应商;确保采购文件正确、有效;确保及时采购到符合规定要求的物资。
1、归口部门采购职能
1.1采购部:原辅料、包装物、化学制品、部分小五金(辅料库)、生产劳保用品等等;
1.2设备支持部:生产设备、生产备件、生产用小五金(五金库);
1.3市场部:各类促销用品、陈列柜及各类广告物资;
1.4信息部:电脑硬件、电脑软件、电脑配件、服务器、打印机、复印机、投影仪等,包
括以上各种设备用耗材;
1.5公司行政办:各类办公用品及杂项(各类生活用品、后勤劳保用品、电话机等等)
2、供货商的评估及选择
2.1合格供应商的条件:
2.1.1有良好的质量保证体系,材料性能符合双方签订的有关技术质量协议中的规定;
2.1.2价格合理,商务条件优越;
2.1.3具有良好的供应能力和售后服务;
2.1.4遵守合同,商誉良好;
2.1.5具有相关有效的证明文件。
2.2由归口部门采购人员根据公司物资需求信息,会同相关单位对满足条件之供应商进
行评估调查,确定符合条件之供应商后,由采购人员维护「合格供货商资料表」并
存档,建立完整的供应商数据。
2.3主要生产物资采购应同时选择两家以上之供应商。
2.4供应商的确定应尽可能的采取招标方式。
2.5由上海总部规定统一采购之项目应在总部指定供应商采购。
内部控制流程管理之采购与付款管理流程2
2.6供应商跟踪考核:由质量部综合判定合格与否,并由质量部不定期进行考核;采购
应参考质量部对供应商之考核结果,并应注意评价过低之供应商;采购应同时参考
财务部对供应商之财务信用状况考核结果,并应注意评价过低之供应商。年终由归
口部门采购填写「供应商年度评估报告」,由各部门综合对供应商进行考核,对不
合格供应商应提出整改意见,必要的应终止合作。
3、商务谈判及合同的订立
3.1采购人员依公司请购之需求优先选择经评鉴合格之供应商,进行商务谈判,谈判至
少参考两家以上之报价,再进行比价、议价,同时参考采购历史价格,经由比价、
议价达成最佳结果,确定物资采购之供应商。
3.2供应商确定之后,采购人员应填写「新增供应商信息(变更)申请表」,并按照权
限进行审批;审批通过的供应商如发生主数据信息变更(如公司名称变更、银行帐
号变化等),应填写「新增供应商信息(变更)申请表」,并按照权限进行审批。
3.3合同的订立应按照公司《合同管理制度》之流程执行,订立的合同(或者变更的合
同)应送交一份财务部备案。
4、物资采购作业
4.1物资请购
4.1.1各需求部门依部门实际需求与预测,根据适当的科学统计方法,有计划的进行物
资请购,并按要求填写「采购申请单」,部门经理应严格审查采购项目的必要性
和合理性。
4.1.2「采购申请单」由需求部门在每月第二个工作日递交归口部门物资采购人员,归
口部门物资采购人员汇总已审批的「采购申请单」集中采购;需求部门必须将当
月所需采购项目一次性申请,「采购申请单」已获批准后,若有特殊情况另需增
加采购项目的,须查明原因由总经理审批后,归口部门物资采购方可安排采购;
「采购申请单」应按照权限进行审批。
4.1.3紧急请购时,需求部门应详细填写「采购申请单」之紧急采购原因,依权限审批
后,以急件传送采购人员进行采购。
4.1.4需求部门若事后发现因请购物资规格变动或请购数量减少时,应立即通知采购人
员变动情况,并另行补办更改后之「采购申请单」,并注明原请购单号,更改人
在更改处签名确认。
4.1.5物资请购若需分批购进时,应于「采购申请单」内依据需求日期分开列支。
4.1.6公司行政办集中采购办公用低值易耗品及杂项(各类生活用品、后勤劳保用品等),
经由采购申请批准后行政办可直接采购,事后以「费用报销单」报销采购费用。
内部控制流程管理之采购与付款管理流程3
4.2采购定单
4.2.1采购人员应依据「采购申请单」以及签定的采购合同,开
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