质量管理体系内部审核要点及证实资料.docx

质量管理体系内部审核要点及证实资料.docx

  1. 1、本文档共24页,其中可免费阅读8页,需付费140金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

质量治理体系内部审核要点及证明资料

审核要点结合GB/T19001:2024标准条款进展讲解:

4.质量治理体系

4.1总要求

本条款与94版中的4.2.1条款相对应。审核要点:

1、过程的识别;

2、过程之间相互作用、挨次和接口关系;3、实行的准则和方法;

4、资源和信息的供给;5、监视:测量和分析;6、持续改进;

7、外包过程的识别。证明资料:

1、质量治理体系流程图;2、产品实现过程流程图;

3、质量治理体系文件名目总清单;4、外包治理的有关制度和方法;

5、对外包识别和掌握的记录〔评价记录、合格分包商名册、分包商资料信息〕;6、

文档评论(0)

137****4005 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档