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审计学:实务与案例by文库LJ佬2024-07-17

CONTENTS审计概述审计流程与方法内部控制与风险管理

01审计概述

审计概述审计理论:

审计学基本概念和发展历程。审计案例分析:

审计实务中的案例分析和解决方案。

审计理论审计定义:

审计是一种系统性的独立活动,旨在评估和证实会计记录的真实性和准确性。

审计标准:

国际审计准则和国家审计标准的比较分析。

审计职责:

审计师的职责和道德规范。

审计程序:

审计过程中的一般步骤和方法。

审计风险:

审计中可能面临的风险和应对策略。

审计案例分析内部控制审计:

以公司内部控制为例,探讨审计中的关键问题和应对措施。

财务报表分析:

对财务报表进行审计,发现潜在风险和错误的案例研究。

违规行为调查:

审计师如何应对公司违规行为的调查和揭露。

审计报告撰写:

案例分析中审计报告的撰写要点和技巧。

审计法律问题:

审计过程中可能涉及的法律问题和相关案例分析。

02审计流程与方法

审计流程与方法审计程序:

审计过程中的具体步骤和操作方法。

审计工具应用:

现代技术在审计实务中的应用案例。

审计程序初步审计程序:

审计师进行初步审计时的程序和注意事项。证据收集方法:

如何有效地收集和分析审计证据。风险评估技巧:

判断审计风险并采取相应措施的方法和技巧。内部控制测试:

对公司内部控制进行测试和评估的操作步骤。财务报表分析:

对财务报表进行审计和分析的具体方法。

审计工具应用审计工具应用数据分析工具:

使用数据分析软件进行审计数据处理和分析的案例。人工智能辅助审计:

AI技术在审计中的应用和效果分析。电子审计文件:

电子化审计文件管理系统的建立和运用案例。远程审计方法:

远程审计工作模式的实践和效果评估。数字证据保全:

审计中数字证据的保全和利用案例研究。

03内部控制与风险管理

内部控制与风险管理内部控制框架:

内部控制制度的设计和实施。风险应对策略:

应对内部控制风险的策略和方法。

内部控制框架内部控制要素:

内部控制框架中的五大要素及其关系。风险评估方法:

如何评估和管理公司的内部控制风险。控制活动设计:

设计和优化内部控制措施的方法和实例。监督和评价:

对内部控制进行监督和评价的操作流程和技巧。风险管理案例:

企业风险管理与内部控制的成功案例分享。

风险应对策略风险防范措施:

针对常见风险制定的预防和控制措施。危机管理策略:

发生风险事件后的危机处理和应对措施。风险溯源分析:

对风险事件进行溯源分析和风险识别的案例研究。风险报告机制:

建立有效的风险报告和应对机制的实践经验分享。风险管理工具:

使用专业工具和软件进行风险管理的案例讨论。

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