假冒件管控程序.pdfVIP

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版本:A/1

初次发布日期:

编制审核批准

假冒件管控要求

1)会签(分发)部门

部门/归口部门名称会签(分发)部门

签名/

部门

签名

部门

签名

部门

签名

部门

签名

2)文件修订履历

版本生效日期主要更改内容文控确认

标准作业文件文件编号:

文件版本:A/1

假冒件管控要求页总页:

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1目的

为了防止购买或使用假冒零件(原材料),确保获得正品和符合性材料

2适用范围

适用于航空、轨交及汽车产品的采购、接收、生产到交付客户的过程

3术语定义

3.1假冒件:

不是真正的来自于指定原始或授权制造商,非法或未经授权的复制、模仿、替换或修改的

部件(如材料、部件、零件)

注:假冒件包括但不限于标记或标签、级别、系列号、生产日期、文件、性能特性的错误

标识

3.2标准件:

指其制造符合确定的工业或国家标准或规范的零件,包括其设计、制造和统一标识要求

这些标准或规范必须是公开发布的且获得认可的

注:对已符合相应工业或国家标准或规范的标准件,如采用了更严格的检验要求或质量控

制标准并赋予其全新的件号,则这些不能再被视为标准件

3.3可疑件:

有客观的,可信的证据表明该部件看起来像假冒件

3.4作废件:

常规是指因老化、磨损、失效等原因被判定为过时或废弃,(如:老版本产品,作废物料

等);往往会造成生产或检修系统所需的零件无法从现有库存或原始生产商或制造商处获得的问

题,过时/作废零件可能会影响到大多数产品和对象(特别是工业产品),如材料、纺织品、软件、

硬件、电子和机械零件,以及制造产品的要素和系统,如规范、过程、标准和资源(专门知识

和人力技能)

4职责权限

4.1供应部

负责供应商假冒件管控的监督管理工作;

负责依据申购清单所需的材料要求(规格、型号、材料标准、其它要求)选择适宜且是合

格名录内的供应商实施采购作业;

负责委外加工时选择客户指定或经客户认可的供应商安排委外加工;

标准作业文件文件编号:

文件版本:A/1

假冒件管控要求页总页:

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4.2质量管理部

负责来料检验工作,确保来料产品、标识、批次正确,来料性能与技术要求一致;

负责假冒件监控、可疑件识别与报废件销毁工作;

负责实施为发现假冒件原材料和产品的验证和实验方法;

负责假冒件判定识别相关培训工作;

4.3研发部

负责严格依据客户技术要执行原辅材料清单的建立,以便物料的申购作业;

负责对有关人员进行假冒件预防意识的培训;

4.4仓储物流部

负责来料物料信息及随附资料核对工作

5内容

5.1采购

5.1.1供应部作为供应商的归口管理部门应严格遵循公司供应商入选评审要求严格执行供

方资格评选,确保供应商符合我司采购需求和物料标准要求

5.1.2供应部在选择供应商时

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