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第六章 内部控制及其评审 一、单选 1.小规模企业的内部控制通常都较为薄弱,审计人员应该( )。 A.增加符合性测试,增加实质性测试 B.减少符合性测试,减少实质性测试 C.增加符合性测试,减少实质性测试 D.减少符合性测试,增加实质性测试 2.按照内部控制的要求,审计人员对有关业务重做一遍,以判断有关人员是 否遵循了内部控制制度,这种方法称为( )。 A.实验法 B.追踪法 C.观察法 D
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