公司财务报账流程.docxVIP

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公司财务报账流程 审核——制单——复核——付款(收款、结账) 一、采购业务,经办人员应办理如下报账手续: 1、需要采购的工具、辅料及设备配件等物品先自行填写采购申请上报公司相关管理人员,经公司负责人同意签字后由财务部做出资金安排。 2、按采购申请单采购完物品后在 10 内完成财务报账手续,报账需提供合法的票据。经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。 3、办理验收入库手续。所购货物必须办理验收入库手续,经办人注意在办理验收入库手续时,要求验收人在发票上签名。(货物类别:单价在 500 元以上, 使用期限在一年以上的货物为

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