采购管理制度范本2.pdfVIP

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采购管理制度范本 一、总则 为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应, 确保采购质量, 降低 采购成本 ,提高 采购效率,防范采购过程中的舞弊行为,特制定本管 理制度。 本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、 消耗品、 劳保用 品、 办公用品的采购。 二、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2 、经营性材料、配件等物品(物资) ,消耗品,劳保用品、办公用品 的采购由采购部负责; 三、采购原则 1、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。 在市场条件不能 满足请购部门要求或成本过高的情况下, 采购人员 须及时反馈信息供申请部门更改请购单或 作参与 .如确因特定条件 和实际需求不能完全一致,经审核后可进行调整 . 2 、轮换原则 有 3 家及以上可选供应商时,供应商应不定期轮换 ;负责和供应商对 接的采购人员 ,也 不定期轮换。 3 、廉洁原则 (1 )自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2 )廉洁自律,不收礼,不受贿 ,不接受吃请, 更不能向供应商伸手。 (3 )严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 4 、 “信息化”原则 公司部门及人员众多, 为提升效率及环保办公, 公司推行信息化办公 , 公司的采购全部 流程均在百卓优采采购管理软件(公司指定的采购 信息化管理系统)上进行申请及审批。 四、采购流程 1、采购申请 物品需求部门根据生产或经营的实际需要, 在百卓优采采管理软件里 填写《请购单》 , 请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日 期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的, 须注明相关参数、指 标要求。按采购申请流程, 由各相关部门在百卓优采采管理软件内直 接 审批,经总经理批准后交采购部门采购。 2 、询价比价议价 (1 )每一种物品(物资 )原则上需 3 家以上的供应商进行报价 ,应急 购买的物品除外。 (2 )采购员接到报价单后,需进行比价、议价 ,并填写询比价报告, 在权衡质量、价格、 交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的 基础上进行综合评估,各条件相同时,按低价 原则进行采购。 (3 )属下列情况者,无须进行比价、议价 :独家代理、独家制造、原 厂零配件无替代用品, 但仍需留下报价记录。 (4 )若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负 责追踪,收到样品后 , 须第一时间送交需求部门进行确认, 必要时 需会同财务部等部门相关人员予以确认。 对于需 要保存样品的, 须 作封样处理,以便日后作收货比较。 3 、采购合同签定 (1 )供应商经送样审查合格后 ,由采购部门与选定的供应商签订合 同,在百卓优采采购管 理软件新建采购订单并通过系统发送给供应 商,提醒供应商及时接收。 (2 )交易发生争执时,依据采购合同的对应违约条款进行处理 . 4 、进度跟催 (1 )为确保准时交货,采购人员应提前采用电话或亲自到供

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