公司财务制度..doc

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE PAGE 5 ××××× 有 限 公 司 财务管理制度 为提高我公司的财务工作效率,发挥财务工作在公司经营管理和决策、提高经济效益中的作用,公司管理层及财务部协商制定了以下公司规章制度及说明。 公司财务部门的职能 (一)认真贯彻执行国家法律法规相关的财务管理制度,不得做违法违规的经营活动。 (二)建立健全日常财务工作的各种规章制度,编制财务报表,加强经营核算的管理和自我监督,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律和操作规范。   (三)积极为公司经营者提供经营决策的数据支持,促进公司取得较好的经济效益和作出正确经营决定。  (四)节支开流,物尽其用,合理使用资金;合理分配公司收入,及时缴纳相关税费,并控制相关费用的支出,如管理费用、销售费用等;建立健全公司报销手续及流程。 (五)配合相关政府部门市场监督管理局、税务、银行等单位了解和检查公司财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。公司财务部暂定定由会计主管、成本会计、管理会计、往来会计、出纳组成。公司其他人员要无条件配合财务部工作工作,及时上交相关票据,保证财务人员工作的及时性、准确性。 第二章 财务工作的岗位职责 (一)按月、季度、年度及时申报个人所得税,国税业务,地税业务及年报等对外所有业务的帐务,反映公司所有真实业务。   (二)公司全体股东有权随时与会计、出纳核对公司帐务的资金情况及帐务处理方面的事项。并对公司帐务享有知情权及参与建议的权利。会计主管主管财务工作,由于其他各部门造成财务工作的失误情况,由各部门主管负责。 第三章 会计及出纳的主要工作职责   (一)按照国家会计制度的规定,记账、复账、报账,做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报税。   (二)定期检查、分析公司内部帐务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向全体股东提出合理化建议,做好公司的数据统计与提供。 (三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 认真执行现金管理制度,建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。 (四)严格银行卡管理制度。网上银行的使用要严格执行2人执行和批复的流程,一人掌管一个UK,对外所付的每一笔账款都要得到总经理明确的指示后方可操作汇款 (五)出纳配合会计做好各种账务处理,并在每月月未清点现金,银行卡及帐户余额,及时与会计对帐,确保准确无误。 第四章 财务工作管理   (一)会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 (二)会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整。内外帐务做到清晰,不混乱。不得刮擦挖补。 (三)财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳记账及收支,都必须在记账凭证上签字并在付款原始票据上加盖收讫或付讫专用章,便于区分。 (四)各部门定在每月23日前必须将当月手中所有需报销单据整理并按规定由股东签字认可后,来财务部报销。 (五)每月24日至当月底,财务部停止报销程序,编制内部账簿,并汇总会计报表,报送全体股东。会计报表每月由会计编制并在次月5日前上报给全体股东,或发在公司股东微信群中。   (六)财务部有权对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,有权退回,并要求其更正、补充。   (七)财务人员办理交接手续,需由法人或会计主管负责监交。 (八)出纳现金应做到日清月结,发现现金与实际帐务余额不符时,如找不出原因,出纳必须自己补上所欠金额或从工资中扣除所欠款。并根据情况由公司领导商议决定进行处理。  第五章 公司费用的支出 (一)大额支出需经公司全体股东商讨并一致通过才可使用公司存款:所有财务报销需先在公司股东微信群报备并签字认可后方可花销。 (二)公司报销费用壹万元以下金额定由部门主管股东签字后,方可支款,并在公司微信群告知全体股东。 (三)公司报销壹万元以上金额需在公司股东微信群中报备并有所有股东同意并签字后方可通过并支款。(如有特殊情况,也可以先确认再补签字)。 (四)业务招待费标准:外出招待就餐费用每人、每次不超过100元,并根据实际票据报销,超出部分个人自付。 (五)出差补助标准:外出车票实报实销,住宿、餐费每人每天200元标准报销,或根据实际票据报销,超出部分个人自付,由出差人填报差旅单据并经签字认可后报销。 (六)特殊费用开支,需至少五个股东同意并签字后方可报销。 (七)公司所有人员工资每月15日发放。 ××××××有限公司 年 月 日

文档评论(0)

沧海一粟2020 + 关注
实名认证
内容提供者

文不能提笔控萝莉,武不能骑马战人妻,入佛门则六根不净,入商道则狼性不足,想想还是做文字民工!

1亿VIP精品文档

相关文档