(完整版)某公司质量管理表格全套.docxVIP

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质量记录清单 名 称 编 号 保存期(年) 文件发放、回收记录 ZG-4.1-01 3 文件借阅、复制记录 ZG-4.1-02 3 部门受控文件清单 ZG-4.1-03 长期 文件更改申请 ZG-4.1-04 3 文件销毁申请 ZG-4.1-05 3 质量记录清单 ZG-4.2-01 长期 质量策划实施情况检查表 ZG-5.2-01 5 管理评审计划 ZG-5.4-01 3 管理评审通知单 ZG-5.4-02 3 管理评审报告 ZG-5.4-03 5 培训记录表 RS-6.1-01 3 培训申请单 RS-6.1-02 3 年度培训计划 RS-6.1-03 3 生产设施配置申请单 SC-6.2-01 3 设施验收单 SC-6.2-02 长期 设施管理卡 SC-6.2-03 长期 生产设施一览表 SC-6.2-04 长期 设施日常保养项目表 SC-6.2-05 长期 设施检修计划 SC-6.2-06 3 设施检修单 SC-6.2-07 3 设施报废单 SC-6.2-08 3 领物单 GY-6.2-01 3 产品要求评审表 YX-7.2-01 5 定单确认表 YX-7.2-02 5 项目建议书 KF-7.3-01 长期 设计开发任务书 KF-7.3-02 长期 设计开发方案 KF-7.3-03 长期 设计开发计划书 KF-7.3-04 长期 设计开发输入清单 KF-7.3-05 长期 设计开发信息联络单 KF-7.3-06 长期 设计开发评审报告 KF-7.3-07 长期 设计开发验证报告 KF-7.3-08 长期 设计开发输出清单 KF-7.3-09 长期 试产报告 KF-7.3-10 长期 试产总结报告 KF-7.3-11 长期 客户试用报告 KF-7.3-12 长期 新产品鉴定报告 KF-7.3-13 长期 供方评定记录表 GY-7.4-01 长期 合格供方名录 GY-7.4-02 长期 供方业绩评定表 GY-7.4-03 3 月采购计划 GY-7.4-04 3 临时米购要求单 GY-7.4-05 3 采购单 GY-7.4-06 3 月生产计划 SC-7.5-01 3 周生产计划 SC-7.5-02 3 名 称 编 号 保存期(年) 生产日报表 SC-7.5-03 3 领料单 SC-7.5-04 3 随工单 SC-7.5-05 3 合格证 SC-7.5-06 长期 物料标识卡 SC-7.5-07 3 物资收发卡 SC-7.5-08 长期 顾客财产问题反馈表 SC-7.5-09 3 测量监控设备履历卡 ZG-7.6-01 长期 测量监控设备一览表 ZG-7.6-02 长期 计量校准计划 ZG-7.6-03 3 内校记录表 ZG-7.6-04 3 销售情况反馈表 YX-8.1.1-01 3 售出成品质量报告 YX-8.1,1-02 3 顾客满意程度调查表 YX-8.1.1-03 3 年度内审计划 ZG-8.1.2-01 3 审核实施计划 ZG-8.1.2-02 3 内审检杳表 ZG-8.1.2-03 3 不符合报告 ZG-8.1.2-04 3 内部质量官理体系审核报告 ZG-8.1.2-05 3 内审首(末)交会议签到表 ZG-8.1.2-06 3 不合格项分布表 ZG-8.1.2-07 3 进货验证记录 ZG-8.1.3-01 3 半成品检验记录 ZG-8.1.3-02 3 成品检验记录 ZG-8.1.3-03 3 紧急(例外)放行产品申请单 ZG-8.1.3-04 3 不合格品报告 ZG-8.2-01 3 信息联络处理单 ZG-8.3-01 3 改进计划 ZG-8.4-01 3 纠正和预防措施处理单 ZG-8.4-02 3 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 ZG-8.4-03 3 文件发放、回收记录 编号:ZG — 4.1 - 01 序 号 文件名称 编 号 分发 号 版 本 发放记录 回收记录 部 门 签 收 日 期 份 数 签 回 日 期 份 数 文件借阅、复制记录 编号:ZG-4.1-02 时间 文件名称 编号 版本 受控状态 份数 签名 归还时间 部门受控文件清单 部门: 编号:ZG-4.1-03 序号 文件名称 编号 版本 备注 文件更改申请 编号:ZG-4.1-04 序号: 文件名称 编号 版本 更改位置及原因: 更改后内容: 受此影响引起的其它更改文件名称: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 审批部门意见: 签名: 日期: 编号:ZG-4.1-05 文件销毁申请 序号: 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 文件保管部门意见: 签名: 日期: 管理者代表意见: 签名: 日期: 质量记录清单 编号:ZG-4.2-01 序号

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