材料采购管理制度(1).pdfVIP

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材 料 采 购 管 理 制 度 1 材料采购管理制度 第一章 总则 第一条 前言 为加强企业规范化管理,规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续进行, 选择合格的供应商 (厂家)并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物 料符合国家标准并满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。 第二条 适用范围 本办法适用于公司各项目部工程施工材料物料采购,计划审批的价格之审核、 订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理。 第三条 职责划分 1、由公司材料部门全面负责对各工程材料物料的采购工作; 2、由公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关; 3、由工程部和各项目部负责人对各项目材料的质量,技术要求把关; 4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章 采购 (计划)审批 第一条 采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报; 2、由公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。 第二条 选择供应商 材料人员根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与相 关部门评选确定后,由部门领导审核。 1、供应商的选择需从批准的 (合格供应商)名单中选取,若选择材料物资 2 供应按 “材料招标评定程序”进行; 2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,材料部门应事 先选定厂商,议定长期供应价格。 第三条 价格调查 1、已核定的物料,材料部门必须经常分析或收集资料,作为降低成本的依 据; 2、公司各部门,均有义务协助提供价格信息,以利材料部门比价参考; 3、已核定的物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明; 4、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商 (厂家)适当降低单价; 5、材料部门随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场。 第四条 询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应 选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象; 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情 况,确定采购目标价格; 3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、 规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合公司 实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比 较,以便选择条件最优的供应商; 4、供应商提供报价的物料规格与购买规格不同或属代用品时,采购人员应 送请购部门确认; 5、专用材料或用品,材料部门应会同使用部门共同询价与议价; 3 6、对厂商的报价资料整理后,经办人员应深入分析,以电话等联络方式向 厂商议价。在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方 最终在全部条款上达成一致; 7、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于三 人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,要求有两个以上的部门派人 参加。 第五条 购前核决及权限 采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后,在 “订购汇签单”上详细填列 以下事项,上报负责材料采购的各部门及公司经理核决; 1、询价或议价结果及拟定 “订购厂商”“交货期限”与 “报价有效期”; 2、注明与厂商拟定的付款条件; 3、需与供应厂家签订长期合同者,采购经办人应拟签长期合同书,核决权 限按照请购类别和对应的级别逐级上报各部门主管及公司经理核决; 第六条 价格复核与市场

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