供应商管理制度1.pdfVIP

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浙江省 ******** 安全标准化文件 编 号 SJ-AQ-03-10 标 版别/ 修改 A/0 供应商管理制度 题 页 码 第 页 共 页 1 设置目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 2 适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。 3 引用标准 QG/SJ -CX-4202 《质量记录管理程序》 4. 职责 4.1 供销处 a) 负责组织评审 / 选定供应商活动,建立合格供应商档案。 b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司 规定要求的产品或服务的能力。 c) 供销处处长或其授权人负责采购合同的批准,和对物料的紧急采购的批准; d) 分派采购任务,负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作,并跟 踪到货情况,确保如期完成采购任务。 e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈,协助改善供应商的产品或服务质量。 4.2 公司领导 负责确定相应的供应商评审小组,对选定的供应商进行批准和发布。 4.3 技术工程部 a) 按规定程序验收采购物料。 b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、 外协加工制作厂商合作的质 量信息。 5. 程序 5.1 供应商开发 供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2 )供应商基本资料表填写。 (3 )供应商接洽。 (4 )供应商问卷调查。 (5 )样品鉴定。 (6 )提出供应商调查申请。 5.2 供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2 )分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。 (3 )列入合格供应商名列。 5.3 订购、采购 订购、采购程序如下: (1)计划。 (2 )询价。 (3 )比价。 (4 )议价。 (5 )定价。 (6 )订购。 (7 )交货。 (8 )验收。 5.4 供应商评鉴 供应商评鉴程序如下: (1)每此进货对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2 )每一年进行一次总评。 (3 )列出各供应商之评鉴等级。 (4 )依规定奖惩。 5.5 供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2 )复查流程同供应商调查。 (3 )有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 5.6 供应商辅导 (1)对 B等以下之供应商采取必要的辅导。 (2 )不合格供应商应予除名。 (3 )不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 5.7 供应商奖惩 5.7.1 奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A 等供应商,可优先取得交易机会。 (2 )A 等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 5.7.2 惩处方式 (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。 (2 )因各种原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用 逐步加量之方式交易。 (3 )信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。 5.8 采购要点 标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节,战略采购包括供应商的 开发和管理,订单协调则主要负责材料采购计划,重复订单以及交货付款方面的事 务。 统一标准的供应商情况登记表,来管理供应商提供的信息。这些信息应包括:供应 商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要 客户、生产能力等。通过分析这些信息,可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资 源的可靠性,以及其综合竞争能力。 在供应商审核完成后,对合格供应商发出询价文件,一般包括图纸和规格、样品、 数量、大致采购周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报 价。在收到报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用 书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。 后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,要求供应商进行 成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润

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