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PAGE 1 江西省2015年下半年内审师《内部审计基础》:公司治理框架模拟试题 本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。 一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.公司雇员可能进行的一种舞弊行为是在电子数据交换系统中输入其他送货地址,导致供应商将公司采购的办公用品送往该雇员的住址,以下哪种控制措施对防止这种舞弊效率最高且成效最为突出? A:只允许应用有效的邮购室地址段,并要求所有对有效地址表的修改内容必须得到在线批准; B:出具定期报告,列举所有送货目的地与公司邮购室地址不一致的订购单,并追终装运单; C:指示卖方送货时只能把公司邮购室作为最大的目的地,货到后由公司自己的人员根据需要,负责将办公用品送往其他地址。 D:将公司订购的各项办公用品的总数与所有邮购室收到的对应办公用品的总数进行比较,并对其中短缺的数额进行调查; 2.在执行改变生产团队组成的决策时,管理者遇到了该部门成员对于变革的抵制,抵制的原因最可能是 A:没有足够的人手完成任务 B:选择带来更高成本的方式来完成生产任务 C:新的结构没有效率 D:害怕工作关系改变 3.按公司规定某内部审计师能直接向董事会报告。他发现了一笔重大的现金短缺,当他向负责人询问时,该负责人解释说现金已被用来为一名儿童支付金额较大的医疗费用,并答应偿还这笔资金。由于采取了更正行动,内部审计师没有将此事告知管理当局,在这一案例中,该内部审计师 A:具有组织独立性,但不具有客观性 B:既有组织独立性,又具有客观性 C:没有组织独立性,但具有客观性 D:既没有组织独立性,也没有客观性。 4.以下哪个属于文件信息的例子 A:一封来自于以前的雇员的声称舞弊的信; B:一张业务客户工作场所的照片; C:由舞弊者留下的含有违规行为的一页总分类账; D:内部审计师通过计算能够证明存在错误或违规的工作底稿。 5. 根据以上信息可知,该银行的管理层在选择新的账户管理系统的开发方法时最好的是下列哪一项? A:a.自下而上的设计。 B:b.生命周期法。 C:c.自顶向下的设计。 D:d.原型方法。 6. 在下列哪个抽样计划中总体中单位个体的货币量的离散性影响样本量? A:属性抽样 B:货币单位抽样 C:单位平均值抽样 D:发现抽样 7. 有人向内部审计协会董事会报告了一位CIA在进行逃税活动,那么此人接下来很可能 A:立即被内部审计准则委员会取消CIA资格 B:没有事,此行为超出正常工作范围 C:受到协会的职业实务董事长的谴责。 D:由董事会审查并取消CIA资格 8. 在审计中,审计人员发现一个从事研究开发工作的雇员,一直在申请一些与公司基本业务无关的新开发的专利权。虽然公司没有具体的政策来规范这种行为,但总的方针是雇员的一切新研究成果都是公司的财产。鉴于该雇员在其工作领域有极高的声望,因此他所属的部门对其行为从宽处理,并以次作为激励,希望他继续为公司多做贡献。对于以上情况,如果审计人员作出不予报告的决定,那将会 A:违背了职业道德守则; B:违背了审计实务标准中有关报告的要求; C:是合理的。因为部门管理人员清楚地知道这一行为,并且它不违背公司的政策; D:A和B 9. 在对某仓库的扩建实施的事后审计(Post-completion audit)中,审计人员注意到一些由当地商人开出的重新装修服务的发票都注明帐户号码,且仅由成本工程师签字后即支付价款。审计人员应当 A:将服务成本和种类与该建设项目使用的帐户号码以及该建设项目预算中的相关估计值核对。 B:向成本工程师询问以确认这些采购都是经批准用于该建设项目的。 C:从应付帐款小组取得成本工程师签字的副本并与发票上的签字相比较。 D:建议对重新装修费用重新归到各适当帐户号码中。 10. 下面是某零售企业组织的有关信息固定成本30000美元;销售价格5美元;可变成本3.2美元/单位;该零售企业销售的盈亏平衡点是 A:9375美元; B:16667美元; C:46875美元; D:83333美元。 11. 内部审计师若能与外部审计师发展强有力的合作关系,将使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以 A:增强内部控制抽样技术的成效。 B:同意内部审计师的报告,从而改善后者向管理层提供的保证服务的质量。 C:为内部审计师提供独立的真知灼见。 D:通过提供来自对其他被审计单位的类似审计业务的类似审计业务的信息,协助内部审计师开展审计。 12. 许多调查问卷是由采用相同回答选项(例如,非常同意、同意、既不同意也不反对、不同意、很不同意)的一系列不同问题组成。一些设计是让不同群体的调查对象来回答不同版本的
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