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专项审计岗位说明书(员工) 岗位编号: 岗位名称 专项审计 所属部门 运营保障部 直接主管 内部审计中心主任 直接下属 编写日期 编写部门 内部审计中心(运营保障部) 工作目的: 为实现企业发展目标,在企业战略发展规划、财务法规及集团财务制度的指导下,对集团及所属公司的经济活动的过程进行审计、监督。建立资金运行过程的事前、事中、事后监督机制,以期获得企业最大效益。 工作职责 为保障专项审计制度的正确实施,及时监督和规范有关工作。 ——对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责 ——对企业采购比价情况、投资项目、基建项目、领导或业务骨干离任进行动态监督和定期审计 ——处理员工对经营行为的举报、投诉事项 ——处理被审计对象对审计报告的复议请求 ——负责监审工作的计划、实施和总结 ——负责有关制度、规范的制订、修订 ——负责有关审计档案和资料的保管、必威体育官网网址工作 ——对重大问题及时调查和上报 工作权限 ——有权调用和查阅集团及所属公司的有关资料; ——有权向有关业务人员提出质询,并复制相关的证据材料; ——有权参加各部门有关经营管理的会议,了解各业务部门的工作情况,收集考核各业务部门经营绩效所需的数据材料; ——对严重违法乱纪的人员,有提出行政处分和经济制裁的建议权; ——有权纠正和制止一切不正当的开支,并限期整改,督促各业务部门按期改正工作和纠正错误,必要时可进行再审。 任职者素质要求 年龄 28岁以上 学历 本科以上 职称 中级以上 性别 不限 专业 经济类 工作经历 五年以上 资格认证 相关技能 其他
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