威海临港经济技术开发区9.docVIP

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
威海临港经济技术开发区9

2016年威海临港经济技术开发区 建设局部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位机构 第二部分 2016年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 二、收支预算总体情况 三、财政拨款支出预算情况 四、政府性基金支出预算情况 五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况 第一部分 概 况 概 况 一、主要职能 建设局主要负责日常行政、督导考核、房地产开发管理和建设行业信息化工作,负责党团工作,负责财务工作;负责建设法规宣传、执法培训、行政执法和招商引资工作;负责村镇建设、规划工作、拆迁管理、物业管理、村镇危房改造、燃气热力管理工作;负责经适房、公租房等保障性住房管理、负责农村公路;负责城市化工作、城市棚户区改造及新型社区建设工作;负责基本建设程序管理,负责施工许可管理、竣工综合验收备案工作,负责建设系统市场主体信用档案管理工作,负责协助建设单位手续办理工作;负责招投标、土方平整等工作;负责建设勘察设计行业的综合管理、墙体材料革新和建筑节能及工业与民用建筑抗震、民用建筑结合修建人防工程设计审查及其它人防工作、建设行业科技工作;负责冬季防雪防滑、养护管理,负责园林、环境卫生工程实施和日常养护维护管理,负责园林资质的管理工作;负责建设系统安全生产监管,施工现场管理,建筑企业养老保障金的管理,农民工工资管理,施工企业及从业人员资格管理,建筑业的行业管理和建筑市场准入管理,负责建筑业企业、建筑机械行业、装饰装修行业的管理工作;负责建设工程招标投标管理工作;负责建设工程质量和工程造价的监督管理工作,负责工程建设标准化工作,负责工程质量投诉举报的处理,参与工程质量安全事故的调查处理,负责质量检测机构的管理工作。 二、部门预算单位机构 建设局预算包括:局机关预算 第二部分 2016年部门预算 情况说明 2016年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 (一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,威海临港区建设局的收入和支出均纳入年度预算。 (二)认真执行市政府、区管委有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2016年收入预算为313.34万元,其中:财政拨款313.34万元,上年结转0万元。 2016年支出预算为313.34万元,其中:行政运行支出249.62万元(含工资),行政单位医疗支出14.65万元,其他社会保障和就业支出2.49万元,住房公积金支出17.58万元,城乡社区环境卫生支出4万元,工程建设管理支出25万元。 三、财政拨款支出预算情况 2016年财政拨款支出预算为313.34万元,具体情况如下: 1、行政运行支出249.62万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。 2、行政单位医疗、其他社会保障和就业支出及住房公积金支出34.72万元,主要用于对个人和家庭补助、社会保险支出。 3、城乡社区环境卫生支出4万元,主要用于环卫工人节支出。 4、工程建设管理支出25万元,主要用于建筑工程质量、安全、工程勘察设计等方面支出。 四、政府性基金支出预算情况 2016年政府性基金支出预算为0万元。 五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况 2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.41万元。 1、因公出国(境)费预(决)算0万元 。 2、公务用车购置及运行费预(决)算0万元。 3、公务接待费预(决)算3.41万元。共接待25批次,共260人。

文档评论(0)

haowendangqw + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档