企业内部控制-固定资产管理.docxVIP

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企业内部控制——固定资产固定资产授权批准制度第1章 总则第1条 目的。1.明确固定资产授权审批方式、程序和相关措施,规定审批人权限、责任以及经办人的职责范围工作要求。2.确保固定资产的安全与完整,提高固定资产的利用效率。第2条 责权单位。1.资产管理部为固定资产的管理部门。2.固定资产使用部门为固定资产的日常维护和保养部门。3.财务部为固定资产各类账务的处理部门。第3条 本制度所指的固定资产包括使用年限超过一年,单位价值较高的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、仪器仪表、电子设备、办公设施等。第2章 固定资产投资预算审核审批第4条 固定资产使用部门根据实际使用情况,编制本部门固定资产

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