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差旅标准规范及报销流程

XX公司差旅费标准及财务报销流程出差规定:各级销售管理人员出差,需填报《出差申请表》上报到上一级主管签字同意后,再报公司部门总经理审批。批准后办公室以扫描件或传真件形式回复申报人后执行。报销时报销人将票据连同填写好《出差申请表》粘贴整齐,填报清楚,无字迹涂改。经区域审核签字后,送达公司。费用支出:市场费用支出,由区域填报《费用申请表》,以电子邮件或传真件形式呈报上级主管审核签字同意后,再上报公司部门总经理审批,批准后办公室以扫描件或传真件形式回复申报人后执行。未经批准的费用不予报销。超出批准额度部分不予报销。车辆费用标准:有车的县区业务经理凭公里数及公里单价核报,业务经理自购车0.7元/公里,公里数最高不超过3000公里,3000公里以内据实核报,3000公里以上自行承担,车辆费用与考核任务挂钩,分季度结算找补,前2个月按70%核报,最后一个月结算找补,完成考核任务70%以内(含70%)按70%比例核报,完成70%以上--99.9%之间按完成考核任务核报,完成考核任务100%,按实际公里数及公里单价核报,各经理购车,必须先填购车申请表,经营销总监、总经理签批同意后方可购车,购车后到行政部、客服部备案,自行处理车辆流程一样,否则一切责任由各经理自行承担,所有业务经理必须购买车辆全额保险,否则不予报销车辆费;营销公司总经理车辆油费凭有效票据实报实销,营销总监、市直销部总经理自购车辆按0.9元/公里凭有效票据据实核报,公司车辆按0.8元/公里凭有效票据据实核报;韶关业务经理自购车辆按1000元/月补助;除营销公司总经理外,其他任何人员车辆发生的一切附加费用公司概不承担;票据要求:公司只认可正规发票,特殊情况下,经部门总监同意,可以用收款收据。票据印章、公司名称、日期、地址、项目等要素模糊无法辨认的,不予报销。火车票姓名必须是出差人本人,汽车票必须为机打票,否则不予报销。住宿发票原则为机打发票,必须日期、客户名称清楚,无日期无客户名称不予报销。特殊情况下,住宿发票为定额发票必须同时开具收款收据,印章、日期、客户名称必须清楚。乘坐等级:动车、高铁,报销二等座票。乘坐火车连续六个小时以上的,可购买硬卧车票;特殊原因,经公司部门总监同意,购买飞机票以及软卧、一等座、头等舱等按硬卧、二等座、经济舱的标准报销。票据相关规定:票据抬头为:“XX公司”相关费用报销:如陈列费等,必须凭相关单据加实物图片报销。广告租赁费上必须让对方出具收据、收款人姓名、联系电话。广告制作费必须为发票。乡镇终端拜访,如确实无机打车票,可以由省区负责人以书面形式报办公室备案。报销时在手撕车票背面注明日期、起讫地址、金额。销售管理人员出差开车,经部门总监同意,以起讫地之间汽车票价×120%报销车费,以加油票冲抵。工资、奖金:未按规定办理入职手续,未经公司审批的人员工资、奖金,不予发放。各级销售人员,必须按公司相关规定考勤或请假,由公司办公室负责日常考勤。财务根据办公室提交的考勤表计算工资。离职人员必须按公司规定完成工作交接,办理完离职手续后,发放工资、奖金。因工作疏忽导致工资、奖金漏报、多报或少报,不可弥补的损失由负责人承担。票据送达:业务人员未认真审核票据,经公司审核为明显不合格票据,因此造成的延误及快递费用由报销人自行承担。财务收到票据快件,发短信与发件人确认。未按上述规定,造成票据遗失、由未按规定履行的一方负责。当月票据当月或次月15日前必须寄回核销。逾期不予报销。票据必须按照公司规范要求粘贴填报,否则因不合格打回重新粘贴填报的邮寄费用由报销人自理。差旅费用相关规定:总经理、营销总监带车县区出差按180元/天标准补助,省内其它市场按180元/天补助,省外市场按220元/天补助。区域经理按100元/天标准执行,每月所发生费用最高不超过2500元(不含招待费、往返交通费及带客户费用);其它相关规定:所有县、市区业务经理、业务员一律取消食宿补助;县市区业务经理、业务员到区域外的空白市场招商只报交通费用;各区域自行组织的统一铺市活动一律取消餐费补助、住宿补助,公司组织的统一铺市活动按每人60元/天标准补助。市区业务员(含相关人员)按每人20元/餐标准补助,每次活动必须以报告形式经营销总监审批、总经理签批、客服经理备案、财务经理审核,月底统一核报;衡阳各县区统一设立固定住所便于开展业务,住所租赁费用统一标准1000元,凭租凭合同收据核报,超出部分各区域自行承担。财务人员工作:日常费用的核销;市场人员差旅费用核销;人员工资核算及发放;经销商账务核对;费用报销流程:费用报销流程:物料费用申请流程本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【必威体育精装版资料 Word版可自由编辑!!员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标

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