购买采购合同管理制度.docVIP

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购买采购合同管理制度

制度 名称 采购合同管理制度 编 号 执行部门 第1章总则 第1条目的 为加强采购合同管理工作,防范合同采购风险,维护公司利益,现依据国家相关法律法规及公司合同管理规定,特制定本制度。 第2条适用范围 本制度明确了合同采购管理部门的职责,规定了采购合同管理的基本原则、运行机制及具体内容,适用于公司生产所需物料、OEM产品以及公司日常所需各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理工作。 第3条职责分工 公司采购中心负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作,采购部经理、采购总监和副总经理对采购合同进行审批。 第4条采购合同的形式 采购合同的订立必须采取书面形式,经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均属于合同的范围。 第5条采购合同的内容 采购合同包括九项基本内容,即当事人姓名、住所和联系方式,标的全称、价款或报酬,数量和规格型号,品质和技术要求,履约方式和期限、地点,验收标准和方式,付款方式和期限,售后服务及其他优惠条款,违约责任和解决争议的方法。这九项内容必须编写齐全,各项内容的条款应当明确、具体,文字表达要严谨,书写要工整。 第2章合同签订 第6条采购签约权限的规定 1公司采购部经理有权签署采购标的额在10 000元以下的采购合同。 2公司采购总监有权签署合同标的额在10 000~30 000元的采购合同。 3合同标的额在30 000元以上的采购合同需由公司副总经理签署。 第7条采购招标 1根据公司相关规定,对于大宗物资(单价在100 000元(含100 000元)或批量100 000元(含100 000元)以上的物资)的采购,须实行招标采购。 2对于需要实施招标采购的物资,公司成立由采购中心、技术中心、品质部等部门参加的招标小组,负责具体的招标事宜。 第8条供应商调查 签订合同前,采购人员就合同对方的信用(含经营范围,银行资金,履约能力,技术和质量等级,法人资格,签约人是否是法人代表或经法人代表授权的委托代理人等)进行全面了解。标的总价在5000元以上的合同应当形成书面报告,并就合同对方的资信情况形成会审意见。 第9条采购招标小组根据对方资信情况、谈判情况起草采购合同。 第10条采购合同审批程序 1采购商务主管/OEM采购员提交合同初稿会审稿 采购合同文本原则上不得对公司所立项目及有效的“招标会签表”中所确定的重要内容,如标的,数量,质量,价款或报酬,中标单位等做出变动或更改。如遇特殊情况,须采用书面形式加以说明,再由公司按照有关规定重新审查确认。 2采购合同初稿会审稿的审查 采购合同签署前,有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查。合同审查的具体分工和流程如下: (1)公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、支付条件等条款进行审查并提出意见; (2)法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见; (3)采购总监负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见; (4)公司副总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见; (5)合同签订权限人在审查后签字,表示认可合同文本; (6)采购中心根据副总经理的审查意见修改合同文本,并将副总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查,审查通过后,依照本制度第2章第6条规定,由合同签署代理人正式与供应商签署采购合同。 第11条公司采购中心根据对初稿会审稿修订签审后的合同定稿签订采购合同,零星物资根据使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订采购合同。 第12条采购合同签订过程中各部门的职责划分。 1公司采购部/OEM部负责采购合同签署前的合同询价、议价、调研等工作。 2公司法律顾问对采购合同内容的合法性和可能产生的法律后果进行把关。 3公司财务部和质量管理部配合采购中心做好合同货款和合同标的的质量检验工作。 4公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。 第13条采购中心保留合同原件,印发复印件给财务部备案。 第3章采购合同履行 第14条采购合同签订后即生效,具有法律约束力,公司必须按合同约定全面履行规定的义务,遵守诚实信用原则,根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、必威体育官网网址等义务。 第15条在合同履行过程中,采购部应根据合同的履行情况编制“履约管理台账”,作详细全面的书面记录,并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。 第16条遇履行困难的合同必须及时向相关参与合同管理的部门通报并报告相关公司领导。 第17条在合同履行过程中出现下列情况之一时,采购中心应及时报告公司,并按照国家相关法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。 1由于不可抗力因素导致合同不能继续履行的。

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