合资公司借款、报销规章制度.docVIP

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合资公司借款、报销规章制度

×××合资公司 借款、报销财务制度 一、总则 为完善公司的财务管理制度,规范财务借款、报销结算手续,特制定本借款、报销制度。 二、定义 1、本制度所述“借款”是指企业暂付的各种款项,包括:员工借支的差旅费、日常或周转使用的备用金、各种代垫款项等。本制度所述“借款”不适用于企业间资金拆借以及企业间合同约定的预付款。 2、本制度所述“付款”是指企业按照购货合同等规定付给供应单位或个人的款项,如支付的材料、商品采购货款、订金等。还包括为签订合同支付投标保证金。 3、本制度所述“报销”包括物料采购报销、差旅报销及其它事项报销入账。 4、本制度所述“单笔交易金额”是指在一个合同项下的多张票据的交易金额之和。 三、审核批准权限 1、部门主管:按管理及责任权限对本部门发生借款、费用的真实性、合理性负责审核并签字,对借款、费用是否符合部门计划、预算承担责任。 2、财务经理:对借款、费用凭证根据公司相关规定、制度进行整体审核,并结合公司月度、年度预算的使用情况和实际资金情况,签署审核付款意见,对整个报销的合法性、合规性承担责任。对不符合要求,有损本单位利益的要坚决予以拒绝和退回,如有弄虚作假的,应当扣留票据并及时上报。 3、公司副总经理、公司总经理:根据公司相关规定、董事长的授权,对授权范围内所有借款、费用予以审批,并对借款、费用的真实性、合理性承担责任;对还需要董事长审批的借款、费用的真实、合理性负责审核签字。对审批、审核不通过的予以退回。总经理的费用由财务负责人审核。 4、董事长:根据公司相关规定或授权,对借款、费用具有最终审批权,并以法人代表身份对所有借款、费用的真实、合理、合法合规性承担责任。董事长的借款、费用由财务负责人审核。 5、单笔交易金额在RMB5,000及以下的管理费用付款和报销事务由部门主管书面审签,经财务经理审核后,由总经理审批。 6、单笔交易金额在RMB5,000以上的管理费用由部门主管书面审签,经财务经理审核后,需由合资双方总经理副总经理共同批准。 7、在施工项目预算范围内,单笔交易金额RMB50,000及以下的生产物料采购事项,由部门主管书面审签,经财务经理审核后,由公司总经理审批。 8、在施工项目预算范围内,单笔交易金额在RMB50,000以上生产物料采购事项,由部门主管书面审签,经财务经理审核后,需由合资双方总经理副总经理共同批准。 9、销售费用由总额控制,超过比例的销售费用应由合资双方总经理副总经理共同批准。 10、公司招待费用、超标报销费用由部门主管书面审签, 经财务经理审核后,需由合资双方总经理副总经理共同批准。 11、凡有审签、审核、审批权限的部门主管、财务经理、副总经理、总经理须在财务部门签留字样备案。 12、所有款项的支付需由财务经理根据公司经营状况和资金情况合理安排付款。未经财务经理同意,不得支付款项。 13、属于董事会批准的预算内的所有支出,财务经理应实时监控,必要时应以周报、月报方式及时上报副总经理和总经理。预算外支出,由部门主管拟定书面的预算调整方案并附相关材料,经合资双方总经理副总经理共同进行可行性分析审核后,报董事会审批。 14、审签、审核、审批人如需指定被授权人或受托人,须签定正式合法的授权委托书报董事会审批,审批通过后在财务部门备案。 15、各部门因合理原因不能及时报核、报批的书面单据,但确需支付的款项的,须使用传真、扫描或邮件说明情况三种方式报批,不允许使用电话方式等其他方式的报核、报批。 四、借款及付款 1、借款管理规定 (1)借款范围:差旅借款、周转金借款、其他临时借款 (2)借款原则: a、专款专用,不允许挪为它用,更不允许挪为私用。 b、谁借款,谁使用,谁归还,不允许代替他人借款,不允许以他人名义借款,不允许其他单位和个人借款。 c、同一事项只能一人借款,一般不允许多人进行借款。 (3)、同一事项前款不清,后款不借。部门主管对本部门人员借款负连带责任。工程项目完工后30天内,由项目经理必须按审核批准权限办理报销审批程序,不能按时报销的情况事先向财务部和总经理备案,否则财务部有权对责任人提出经济处罚建议。 (4)、员工差旅借款规定参见公司《差旅管理制度》及其补充规定。出差人员凭审批后的《出差计划及借款申请单》按批准额度办理借款,出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 (5)、备用金借款仅指施工项目期间借款,其他期间或其他部门均不允许备用金借款。备用金借款应由项目经理书面审签,经财务经理审核后,需由合资双方总经理副总经理共同批准。在工程项目完工后30天内,由项目经理办理报销还款手续。 (6)、其他临时借款,借款人员应及时报帐,除备用金外其他借款应在相关工作完结后5个工作日内办理报销手续。员工在财务部门有借款余额或上次借款尚未归还或核销的,因特殊原因不能及时报账的,必须向部门负

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