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工单领料管理规范
文件编号:KT-COP-WH-06
深圳市科泰克通讯设备股份有限公司
编制: 审核: 批准:
*本程序属于本公司的产权,未经允许不得复制! 文控中心印章:
文件生效日期: 年 月 日
版本:A/0 页次:3 / 3
序号
修订时间
修订条款
修订内容
1
备注:
程序文件修改第五次即进行换版。
仅记录文件修改的主要内容。
1.0目的
对工单领料流程进行说明,规范,优化发料行为,更好地管理物料。
2.0 适用范围:
2.1.适用于本公司所有工单请领(生产工单/外发工单)物料的领用。
3.0 职责权限
3.1仓储部:按相应指令进行物料发放,使物料发放得到有效控制;
3.2PMC部:按生产需要发出领料的指令到各部门;
3.3生产部/外协发料组:按PMC下达的指令从仓库中领出物料,做好及时上线准备。
4.0领料依据
4.1工单领料由PMC部门依据BOM展开订单所需物料,并发出领料指令,打印《工单请领单》,由PMC和仓库主管审核;
4.2《工单领料单》一式五联,存根联/仓库联/PMC联/生产联/财务联
5.0工作程序
5.1PMC文员打印工单请领单,交PMC经理审核后分发仓储部与生产部。
5.2仓管员接到工单请领单提前做备货准备。
5.3生产领料员依照分发的工单请领单开工日期,到仓库文员处打印《领料单》;
5.4外协发料员依照工单请领单,到仓库文员打印外发领料单
5.5《领料单》经PMC主管和仓库主管签字后,由生产领料员或外协发料员持单向对应仓库领用所需物料;
5.6仓管员依照《每张领料单》及时将物料发放给领料人,做好物料卡账,双方当面交接清楚数量,双方签名确认。
5.7因制程不良,造成超工单/超计划领料时,需提交超领报告,经生产主管或PMC主管签核后,移交仓库文员处打超领单或非工单出库。
5.8物料上线后,因原不良需更换其它供应商物料,由PE出具物料原不良报告,拉线物料员提交仓库文员打印退货单,并通知PMC更改工单上物料供应商,重新打印领料单;征对因原不良而需对换同一家供应商物料时,直接凭PE出具的物料原不良异常报告,与对应仓管更换良品物料。
5.9领料结束后,仓管员及时将单据移交仓库文员进行分发存档。
6.0流程图见附表:
文件名称 工单领料管理规范 文件编号 KT-COP-WH-06 版本/次 A/0 页次 1/3
文件名称:
工单领料管理规范
程序修改记录
单据变更或调整
对工单指令重新做变更或调整
开始
单据移交仓库文员进行分发存档
领料员核对实物,签单确认
物料卡账
仓管依照领料单进行发料
PMC文员分发仓储部与生产部/或外协发料组
工单请领单
PMC经理审核
PMC下达生产指令单
生产/仓库主管审核
工单领料单
提前2小时依照作领料准备
提前2小时做好工单备货准备
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