- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
瑶海区胜利路街道2015年决算情况说明 一、部门职责 (一)在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各 项方针、政策、法律、法规;负责街辖范围内的地区性、群 众性、公益性、社会性工作。 (二)负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质 素为目的的活动,树立文明新风。 (三)按照职责范围,负责街道辖区范围内的城市建设 和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、 房地产等监督、管理、服务工作。 (四)负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理 工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工 作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。 (五)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作, 大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区 公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、 社区文化、科普、体育、教育等工作。 (六)发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产, 为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,以 经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场 经济秩序。 1 (七)负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级 卫生保健、民兵、兵役、侨务和民事调解等工作;尊重少数 民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。 (八)指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度 建设,发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。 (九)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢 险和防灾工作。 (十)向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理 人民群众来信来访事项。 (十一)承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 街道办事处预算由街道办事处本级、街道社区管理服务 中心和3家二级预算单位组成。其中,街道办事处为行政单 位,街道社区管理服务中心为部分拨款事业单位,3个社居 委为财政补助群众性自治组织。全街工作人员102人,其中: 在编人员49 (行政人员12人,事业人员37人),聘用人员 53人。 三、2015年度收入支出决算总体情况说明 2015年度收入总计1173.4万元,支出总计1173.4万元。 与2014年相比,收、支总计各增加246.04万元,增长26.5 %。 主要原因:一是工资经费上调;二是部分事业人员纳入。 四、2015年度收入决算情况说明 2 本年收入合计1173.4万元,其中:财政拨款收入1073.4 万元,占91.5%;事业收入0万元,占0%;其他收入100万 元,占8.5%。 五、2015年度支出决算情况说明 本年支出合计1173.4万元,其中:基本支出798.5万 元,占68%;项目支出374.9万元,占32%。 六、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015年度财政拨款收入总计1073.4万元,财政拨款支 出总计1073.4万元,与2014年相比,财政拨款收入增加446 万元,增长70%;财政拨款支出增加146万元,增长15.7%。 主要原因是自收自支人员经费纳入预算范围内财政拨款支 出。与年初预算相比,支出增加 38.2万元,增长3.4%。主 要原因:一是人员经费工资上调;二是行政事业及社区聘用 人员工资进行调整。 七、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015年度财政拨款支出1073.4万元,占本年支出合计 的91.5%。与2014年度决算相比,财政拨款支出增加146万 元,增长15.7%。主要原因是自收自支人员经费纳入预算支 出。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2015年度财政拨款支出1073.4万元,其中:基本支出 3 798.5万元,占74.4%;项目支出274.9万元,占25.6%。具 体情况如下: 1.“一般公共服务”2015年度决算9.9万元,比2014 年减少2.1万元,降低21%,主要原因压缩行政运行费用。 其中:“行政运行”决算9.
文档评论(0)