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对2015 年度相关事项的意见

深圳中华自行车(集团)股份有限公司监事会 对2015 年度相关事项的意见 公司监事会对2015 年度相关事项发表独立意见以下: 一、监事会对公司内部控制自我评价的意见: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本 原则,按照自身的实际情况,不断建立和完善内控制度,保证了公司经营活动的 正常进行,保护了公司资产的安全和完整。2015 年度,公司不存在违反深圳证 券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、 准确地反映了公司内部控制的实际情况。 二、公司监事会就董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明的意见: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2015 年度为本公司出具了带强调事 项段无保留意见的审计报告,公司董事会对该报告所涉及的事项作了专项说明。 公司监事会认为,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映 了公司2015 年度的财务状况和经营成果,公司董事会对审计意见涉及事项的说 明是符合公司实际情况的,监事会将积极配合公司董事会的各项工作,督促董事 继续努力推进重组工作。 监事会同意《公司董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 监 事 会 2016 年4 月22 日

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