703-E06-V1采购管理程序.docVIP

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Description: Revision Status 1.目的 Page Rev 2.范围  0 3.作业内容 4.責任歸屬 5.核決權限 6.保存年限  5 1 7.备注 Reason For Change Copy to (All Contents): Copy(cover sheet) 批准 审阅 草拟 Notice:This cover sheet forms a part of the following directive(specification)and is not to be discarded unless superseded by a revised issue 1.0目的 1.1確保供應廠商的水准 1.2確保零件品質的掌握 1.3確保零件體格的競爭力 1.4確保交貨進度符合需求 2.0范圍   對本公司各項產品在制造時所需之原物料采購、外包采購(參考文件912-N01“外包商選擇評鑒作業辦法”)及勞務性采購(參考文件720-N01儀器校驗管理程序及文件912-N05“研發單位外包商選擇及評鑒作業辦法”),為確保品質、交期、價格能符合需求均應納入此規范。 3.0作業內容   3.1采購流程       responsibility Procedure MRP Initiate Department Purchasing Initiate Department Purchasing Initiate Department Responsible Leader Initiate Department Purchasing Receiving Section Initiate Department Purchasing 3.2訂購單程序  3.2.1采購需求(P.R)來源: 原料:由Buyer review planed order後下訂單。 物料:(含研發及生產之物料、機器設備)由請購單位開立P.R.(非銷售性材料/物品申購單),經簽核權限主管簽核後,由采購負責開立訂單。    3.2.2流程      采購──>MPR或請購單位──>資控中心(啟基自制規格材料)──>采購核權限主管──>采購──>廠商──>廠商確認──>采購    3.2.3訂購單      參考Form No:703-E13-01 3.3廠商選擇    3.3.1供應廠商選擇原則      供應廠商須持有合法的公司執照,能提供最佳總體競爭力的產品者,且符合下列其一之條件者,可評定為合格供貨商(參考703-E14廠商調查作業規范) 經實地評鑒合格者(如:產品外殼,PCB,包材類) 經書面審查者(如:已取得國際論證之供貨商,及除產品外殼,PCB,包材類以外之供貨商) 過去往來記錄良好者 客戶指定者    3.3.2供應廠商考核      采購單位針對供應廠商的品質、價格、交期等項目,定期一季評核成績,作為訂單增減甚至停止來往之參考,並以傳真或電子郵件之方式提供給供貨商參考以做為改善之依據。    3.3.3供應廠商管理      建立供應廠商總檔並隨時更新廠商的新動態。並鼓勵供應廠商進行統計制程管制,品質管理系統之開發及驗證(如ISO9001/ISO/TS16949等)    3.3.4供應商異動 客戶指定之供應商,若有異動情形需以文件形式如E-mail或傳真方式,告知客戶,並取得客戶同意回函,以作為存證之用。 非客戶指定之供應商同,即2nd供應商,則需參照“廠商調查作業規范”及“零 件承認作業規范”,據以執行采購任務。   3.4交期管理    3.4.1廠商交貨依據      廠商交貨應依據訂購單上所標示時間及數量,批量大之材料得另訂交貨進度表作為雙方之依據。    3.4.2跟催及管制      采購人員應根據訂購單或交貨進度表之交期

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