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08费用治理办法
费用管理制度
为了节约各项开支,加强对费用的控制和管理,结合本公司的实际情况,本着“必须、合理、节约”的原则,特制订本制度。
一、费用(差旅费)的借支
1、员工出差借款需填写“借款单”,写明借款事由和借款金额,由所属部门负责人审核并报公司领导审批。差旅费的申请金额按“车费+(住宿费+生活补贴)×出差天数+其它必要费用”计算申请借款金额为限。其它借款按实际需要为限。
2、财务负责人负责审查。根据借款人的结算记录,未结清上次所借款者不予同意再次借支,须结清后再办理。
3、相关部门和领导审批通过后,凭借款单到公司出纳处领取所借费用。
4、借款申请单留存财务部作为报销时结算和成本核算的凭证。
5、借款申请单一式三联格式详见《财务管理制度》。
二、市内交通费
职工在市区内因公外出,原则上不予以报销出租车费用。如确因工作需要,需经部门经理及公司领导审批后,方可给予报销。
三、办公费用
1、各部门因工作需要,购买工具书籍、报刊等须经公司经理批准后,报综合部统一购买、发放。
2、除办公用品采购发放由综合部统一管理外,各部门因工作需要而发生的其他办公费用也由综合部统一管理。
四、业务接待费
随着公司各项业务工作的开展,业务接待工作不断增加。规范业务接待工作,加强业务接待费开支的管理,是贯彻厉行节约及防腐倡廉工作的需要,也是有利于做好公司对外的公共关系,顺利开展工作,从而实现公司的总体目标。
公司各业务部门需要开支的业务接待费实行统一管理,接待安排及费用报销归综合部统一办理。
1、接待费的申请
(1)、由接待人填写“接待费申请单”,遇到临时情况应采用电话申请方式,事后两天内补单。
(2)、依次报部门经理、综合部和公司领导审批。
(3)、接待费申请单。
接待费申请单
申请人
部 门
事 由
接待时间
月 日 时
总人数
预算费用
定点酒店
部门审核
经 办 人
综合管理部审核
领导审批
2、实行定时、定点、定标
(1)、即在批准的申请时间、在指定的酒店、按批准的预算费用进行接待。
(2)、宴请接待标准按一般人员80元、部门经理100元、公司经理120元。满十人一桌的原则上最高不超过1200元(以上均含烟酒饮料费)。
(3)、工作餐接待标准按中央及省部级领导每人每天不高于40元,市、厅(局)级领导每人每天不高于35元,县(处)级以下领导每人每天不高于30元。
3、接待费的报销
(1)、除就餐费用可按规定报销外,其余如住宿、旅游等费用原则上由宾客自理;特殊情况的,必须请示总经理批准。
(2)、费用若超出预算,须做出书面说明,并报部门经理、公司有关领导审批。否则超出预算部分费用不予报销。
(3)、未填写招待费申请单的接待费用,一律不予报销;若属签单消费的,一律从签单者的工资中扣回。
(4)、接待费报销应在费用发生后五天内进行;逾期一律报公司领导审批,财务部门才能予以报销;无故逾期报销者,不予批准报销,所借招待费用从其工资中冲抵。
(5)、报销接待费用时,一律持有效的、符合标准的正式发票,同时附上“接待费申请单”方可报销。
(6)、财务部门对业务接待费的开支设立明细帐单独核算,监督费用的开支情况,同时备上级机关监督、检查。
根据中纪委的要求,业务招待费开支情况应向公司董事会或职代会汇报,由董事会或职工代表定期进行监督检查。公司职工要廉洁奉公、遵纪守法,严格按规定办事,任何部门和个人都不得借“业务洽谈”或巧立名目大吃大喝、浪费公款。
五、上述规定自文件签发之日起执行,修正时同。
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