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理论实践 会计 · 电算化下企业内部控制审计 存在的问题及对策 李凤艳① 由庆华② 会计电算化影响会计内部控制及其审计己是不争的事 使用,经营目标的完成等方面来展开的 但目前我国内部审 。 实,但目前对会计电算化下企业内部控制审计的思路 方法 计从机构的设置 工作重点 审计内容的深度和广度 审计方 、 、 、 、 和程序,以及内部控制数据的采集与分析,理论研究仍不完 式和规范管理等方面,还未发挥出应有的支持内部管理的作 善,没有形成较为完善的模型,不少审计方法仍沿用在传统 用,更无法适应现代企业建立健全内部控制制度的要求,特 会计核算下内控制度审计方法,很少能够对内部控制进行有 别是电算化条件下,内部审计人员很少参与到企业内部控制 效的审计,漏洞较多,不足以确保会计系统的安全 因此,提 的设计 软件开发等环节中,外部审计人员进驻审计时,需要 。 、 高对内部控制的认识,加强对其内涵和技术的研究,重视对 对企业电算化系统软件的设计 安全性等逐步了解,评价其 、 内部控制的审计,仍是当前会计电算化和审计领域的一个关 内部控制的有效性,无法做到与内部审计的联动,增加了工 键课题 作量和审计风险 。 。 一 电算化下企业内部控制审计存在的问题 ??电算化审计方法名不副实,审计处于被动局面 一般 、 。 ??理论研究不足,审计准则有待完善 由于实现会计电 来说,电算化系统的审计会经历绕过计算机审计 透过计算 。
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