永辉system供应商VSSsystem网上对账的操作.pptVIP

永辉system供应商VSSsystem网上对账的操作.ppt

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永辉system供应商VSSsystem网上对账的操作

供应商VSS系统网上对账功能操作介绍;课程目录;第一部分 文档目的;课程目录;第二部分 网上对账流程介绍;第二部分 网上对账流程介绍; 扣项单查询--用于查看扣项明细及费用收取状态 催款通知单-供应商--用于查看已到期但未缴交的扣项明细 促销扣款单查询--用于查看促销扣款明细及收取状态 供应商网上对帐--用于查看各业务单据的对账确认情况,并对未对账的业务单据进行供应商对账确认 供应商付款单查询--用于查看付款单的状态,供应商可根据付款单开具发票 发票录入--用于查看发票状态,并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素 发票接收单查询--用于查看供应商已提交的发票信息,并可对发票信息进行打印 ;课程目录;第三部分 各模块操作介绍;1.2 催款通知单-供应商 【模块位置】 VSS系统?结算管理?催款通知单-供应商 【模块功能】 用于查看已到期但未缴交的扣项明细;1.3 促销扣款单查询 【模块位置】 VSS系统?结算管理?促销扣款单查询 【模块功能】 用于查看促销扣款明细及收取状态; 第4步 :单击选中单号,显示单据的明细信息,含销售商品名称、促销期间、原进价、新进价、销 售数量等信息,如下图:;1.4 供应商网上对帐 【模块位置】 VSS系统?结算管理?供应商网上对帐 【模块功能】 用于查看各业务单据的对账确认情况,并对未对账的业务单据进行供应商对账确认。;第三部分 各模块操作介绍;供应商未对账:表示业务单据还未进行对账确认; 供应商已确认:表示供应商对业务单据已进行对账确认 财务已确认: 表示供应商已对账确认提交的业务单据,财务人员核对后进行了再次确认 付款单已抽取:表示财务已确认,并生成了付款单;;供应商未对帐,财务未对帐:VSS对账标志为供应商未确认; 供应商已对账,财务未对账:VSS对账标志为供应商已确认,日期即供应商的对帐日期; 供应商已对帐,而财务取消对帐: VSS对账标志为供应商未确认; 供应商已经对过帐,而财务也对帐: VSS对账标志为财务已确认,日期即供应商对帐日期 ;第三部分 各模块操作介绍;【操作步骤】 方法1:查看各业务单的对帐确认情况 第1步:根据需要,选择发生门店或帐套或单据类型,也可在 处直接录入业务单 据号; 第2步:点击 按钮,即可查看单据的业务发生日期、对账金额、单据类型、发生门店、 VSS对帐日期、对账标志等信息;(注意:对账标志为:供应商未对帐的单据,VSS对 帐日期为 空)。 ;方法2:对未对账的业务单据进行对帐确认 第1步:在 处,选择“供应商未对账”; 第2步:点击 按钮,系统将显示符合帐期的所有未对账的单据; 第3步:在需要对账的单据前打勾,也可直接点击 ,选中所有未对账的单据;选中的单据将以 蓝色底显示(如下图); ;第三部分 各模块操作介绍;第6步:操作作成功后,业务单据的对账标志将更新为”供应商已确认”,同时系统将提示是否 打印对账清单(如下图);对单说明: 如果供应商财务习惯是按照单据日期来进行对单,建议“单据类型”选择全部进行对单; 如果供应商财务习惯是按照单据类型来进行对单,建议“单据类型”先选择负数单据(即退货单/促销结算单)进行对单,然再再对正数单据进行对单。 大家也可根据自己平时的对账习惯,选择对应的条件时行勾单确认。 对账信息打印: 供应商在进行网上对账勾单时,可对单据进行分次确认,每次确认后不必要都将对账信息进行打印,可在对账日前一天将前期所有对账信息一次性打印,直接点击“确认打印(按账套)” 如果存在负数单或退货单据未确认,系统不允许打印账套信息。 ;参与对账的实物单据的整理顺序: 1、在永辉对账日当天或前一天,供应商财务人员进入《供应商网上对账》模块; 2、查询条件:确认标志(供应商已确认),点击查询,如下图;;4、核对完毕后,点击“确认打印(按账套)”,打印本期的对账信息;;1.5 发票录入 【模块位置】VSS系统?结算管理?发票录入 【模块功能】用于查看发票状态,并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素。;第1步:供应商登录VSS系统?发票录入界面,在主界面或者是明细界面查看“建议 开票金额”,如下图所示;;附:实物发票样板;第三部分 各模块操作介绍;【操作步骤】 第1步:在

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