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(管理体系认证审核现场问卷调查表

管理体系认证审核现场问卷调查表 (由审核组指导受审核方如实填写) 项目号: 审核类型:□初审/再认证 □第 次监督 受审核方填表人: 审核组长签字: 一. 获证组织基本情况 组织名称 法人代表 组织地址 邮编 组织类型 □ 生产; □ 经营;□ 其他: 管理者代表姓名 联系电话/传真 组织性质 □ 国有企业; □ 集体企业; □ 个体; □ 股份公司; □ 其他: 。 主导产品名称 所属行业 管理体系覆盖员工人数 主导产品执行标准 标准性质 □ 国家强制性; □ 国家非强制:其中含有强制条款:□ 是。 □ 企业标准:已向质监部门备案:□ 是;□ 否。 主导产品行政许可 □ 是; □ 否 许可证名称/号码 许可范围 二.认证基本情况 检查内容 检查重点及事实情况描述(不合格详见《汇总表》) 2.1认证合同 1.合同签订日期: 2.合同签署人员姓名和职务: 3.是否明确了监督审核时机和要求 2.2 公正性 1.是否了解认证咨询不能一条龙(认证咨询人员和认证机构无关): □ 是;□ 否; 2.3审核管理 1.是否提前收到了此次审核的计划安排: □ 是;□ 否 2.是否保存了上次审核计划: □ 是;□ 否 3. 是否保存了上次不符合项报告及其整改材料: □ 是;□ 否 4. 是否保存了上次审核报告: □ 是;□ 否 2.4 认证的主要目的 □ 为提高管理绩效; □ 市场活动的需要; □ 表明履行了社会责任; □ 上级的要求 2.5 组织主要变更情况 1.最近一年或两次审核期间发生过下列情况: □ 质量/环境/职业健康安全事件、产品召回、严重违反国家产品质量/环境/安全生产等管理相关法律法规行为; □ 顾客及相关方重大的申投诉; □ 受到有关执法监管部门或消协组织的处罚和通报; □ 法律地位、经营状况、组织状态或所有权发生变化; □ 组织和管理层、经营地址及场所发生变化; □ 获证管理体系覆盖的运作范围、管理体系和过程发生重大变更; □ 其他变更: 。 2.组织发生上述变更能及时向认证机构通报:□ 是;□ 否。 2.6体系文件 1.基本按照认证标准和自身实际编制体系文件:□ 是;□ 否; 制定质量方针、质量目标:□ 是;□ 否。 2.最高管理层对目标方针进行分解:□ 是;□ 否;体系运行资源基本得到满足:□ 是;□ 否。 3.组织的质量目标得到实现:□ 是;□ 否。 管理手册 现行版次发布时间 年 月 日 实施时间 年 月 日 程序文件 现行版次发布时间 年 月 日 实施时间 年 月 日 2.7内审和管理评审 管理体系内审和管理评审依据计划进行:□ 是;□ 否。 最近一次管理评审时间: 提出的改进建议数: 最近一次内部审核时间: 发现不符合项报告数: 2.最高管理者组织管理评审,按规定对管理体系进行评价,对目标绩效进行考核并形成报告:□ 是;□ 否。 3.内审、管理评审报告、记录客观真实,与组织实际运行一致:□ 是;□ 否。 2.8证书及标志 了解认证证书和标志的使用规定, 能确保产品、包装、说明书和宣传材料上正确使用认证证书或标志:□ 是;□ 否 三.质管理体系认证 调查内容 情况描述 3.1 过程控制 1.制定了有关工艺文件:□ 是;□ 否。 重要工序或关键特性是: 对重要工序或产品关键特性设置了质量风险控制点:□ 是;□ 否。 关键质量风险控制点制定了操作控制程序:□ 是;□ 否。关键质量控制点记录完整:□ 是;□ 否。 3.2 特种设备和特种岗位 1.主要的特种设备有(填种类): 2.特种设备按要求进行了备案登记、安全鉴定: □ 是;□ 否 3.主要的特殊工种和特种作业有(填种类): 4. 特种设备操作人员和特种作业人员是否均持证上岗: □ 是;□ 否 3.3产品监测 1.检验检测能力符合法定要求:□ 是;□ 否; 质检人员是否有授权:□ 是;□ 否 计量器具是否按要求检定: □ 是;□ 否,存在的问题是: 2.产品监测按照规定执行:□ 是;□ 否。不合格品处置符合有关规定要求:□ 是; □否。 2.县级以上质量监督抽查合格:□ 是;□ 否。 3.4 质量意识 1. 管理人员、员工了解组织质

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