755产品防护控制程序.docVIP

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755产品防护控制程序

1. 目的 对物资及产品在搬运、储存、包装、防护和交付等环节中采取有效的控制,防止造成损坏,确保产品质量及安全。 2. 范围 适用于本公司从原材料进公司到产品交付出公司的全过程。 3. 职责 负责原材料进入库和成品出库的过程控制;并负责产成品的运输、交付的过程管理; 工程部对搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督。生产部负责加工制造过程中的控制。 4. 定义:无 5.程序 5.1 搬运控制 5.1.1 本公司所采购的物资,在搬运前,质检人员须按产品质量要求认真检验并做好交接手续; 5.1.2 原材料、辅助材料、半成品、产品的运输及中转环节均须采用合适的工位器具、搬运设施和车辆等搬运工具,防止物资及产品在搬运过程中因震动、磕碰造成损坏5.1.3 在搬运中须保护好产品标识和检验标识,防止丢失或擦掉; 5.1.4 对搬运人员进行技术和安全知识的培训。 5.2 贮存过程 5.2.1 仓库环境 仓库环境要求堆放区域界限明确,通风、 干燥、明亮、清洁,摆列整齐并配好明确标识; 5.2.2 入库品的验收 质检人员及仓库管理人员应对入库物资(原材料、半成品、产品)进行验收并填写物资《入库单》。验收内容包括核对实物与入库凭证内容是否一致,检查搬运是否造成质量损坏,有关凭证上是否有产品的标识和合格签证,产品是否适宜本仓库储存,产品的是否符合要求。凡不具备上述条件的不准入库; 5.2.3 贮存品的堆放要求 入库的物资须摆放整齐,摆放要便于清点和搬运; 5.2.4 贮存品的标识 产品摆放应给于标识,标识应符合《标识和可追溯性》; 5.2.5 贮存品的帐、物、卡管理 贮存品应建立完整的帐、物、卡管理制度,仓库管理员应对所有进出货物资进行库存台帐登记、物资清点及变更。经常盘点库存物资,帐物卡应一致,不一致应做盈亏报表,经公司领导批准后进行调整; 5.2.6 贮存品的定期检查 仓库管理人员每月对贮存品定期检查。如发现损坏等质量问题,应开《报废申请单》通过复检,并做好库存品的检验记录; 5.2.7 超期物资的处理 仓库应对超过无流动的呆滞物料进行提报,以便部门进行消化处理,减少积压; 5.2.8 贮存品出库控制 仓库管理人员应核对领物凭证,正确无误时才允许发放贮存品。所有发出的物品应要求领物人验证质量和数量,并办理必要的登记。贮存品发放应遵守先进先出的原则。 5.3 包装控制 5.3.1 包装的设计 包装的设计应保证产品在其内部的稳固和安全,防止产品在搬运、贮存的过程中受到损伤。包装的外部标识应符合技术标准的规定且清晰、准确; 5.3.2 包装的材料不能对被包装的产品质量产生不良影响; 顾客对包装的设计有特殊要求时,应由采购业务部提供资料,由按顾客要求重新设计包装,在符合国家标准的前提下,设计方案须经顾客方审定认同后方可使用; 防护控制 当产品尚未发货仍属于本公司时,仓库管理人员应按《仓库管理制度》对产品进行防护和管理,并做好保管记录; 仓库应随时保持通风、干燥、清洁,物资堆放区域须划分明确,对宜变质的物资须按《仓库管理制度》进行特殊保管; 5.4.3 防护期产品应于本公司物资实行隔离管理,并注明标识,予以区别;5.4.4 仓库管理人员应按月对库存物资进行检查,并报告库存品的状况,发现物资损坏、变质应通知相关部门评审处理。 交付控制 严格按凭证控制产品出仓,《发货通知单》上有关签名、盖章齐全、数量相符时方可发货出仓。凭证上数额不得涂改。 采购业务部应派专人按合同中规定的运输方式、到货时间将产品交付顾客,货物须卸在指定场所,做到不混规格,不遗漏数目; 相关文件– 7.5.3 -01-2003 《标识和可追溯性》 – 8.2.4 -01-2003 《检验和试验控制程序》– 8.2.4 -02-2003 《检验和试验控制程序》– 8.2.4 -03-2003 《检验和试验控制程序》 – 7.2.2 -01-2003 《合同评审程序》《仓库管理制度》 《入库单》 – 37 《台帐》– 38 《台帐》– 39 《成品日结表》 批 准 审 核 编 制 日 期 日 期 日 期 程序文件 文件编号 Q/BFB-7.5.5-01-2003 版本号/修改状态 A/0 7.5.5 产品防护控制程序 页 码 第3页 共3页

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