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采购管理规程
V/A1 文件名称 采购管理规程 编制部门 采购部 文件编号 / 编制日期 2013-04-01 版 次 A/1 文件修订履历 修订日期 修订单编号 修订章节 版次变更 修订状况说明 备注 第1条 总则 1)目的 规定供应商的管理基准和采购业务的顺序,使成本降低,维持公司的生产等业务顺利进行。 2)适用范围 适用于所有采购部与供应商签订合同、采购的主材部品和副资材、设备、计测器、工具、器具、补修零件、固定资产、易耗品和持续买入的物品。 3)法律的遵守 与供应商交易,必须遵守中华人民共和国的法律法规。 第2条 新交易开始时供应商的登录 在《合格供应商名录》里登录新供应商前,应对该供应商实施以下事项。 1)新交易开始时对供应商的调查 (1)新交易开始前,让供应商在《供应商调查表》里面写入必要事项,盖章后回收。并同时收集《营业执照》等资料,收集所必要的资料后,采购部担当者在?新供应商开发申请书?上填写必要事项,再向采购部最高责任者提交申请,只有获得认可才可决定采用该供应商,列入《合格供应商名录》。 (2)从供应商处索取有关品质、环境等方面的认定书。 2)新登录时的探讨内容 (1)品质、价格、交货期方面是否优秀; (2)顾客是否有指定和要求; (3)其他在采购业务上是否有利。 3)合同的签订 (1)采购部制作统一格式的《基本交易合同、品质保证协议》,打印后发给供应商。 (2)供应商对合同内容若有争议,双方本着真诚合作、平等协商的原则,对有争议的合同内容进行修订。 (3)双方在最终内容达成一致的合同上盖章,一式二份,双方各执一份。由采购课进行管理。 4)签订基本交易合同的要点: (1)合同由采购部门最高责任者签字; (2)合同内容应包含“货物的品质、采购周期、支付等; (3)货物的品质异常、交货期延迟、支付延迟等场合的处理方法在合同里规定。 第3条 供应商的选定 当需要采购时,采购担当从《合格供应商名录》中选取最合适的供应商。 第4条 报价 1)采购担当根据品质管理部发行的部品表、图纸和规格书委托供应商报价。 2)同一型号的物料同时委托3家以上供应商报价,以便对比价格。 3)采购担当从供应商处获得报价单后,根据市场行情初步分析,做出总结。 4)把报价总结后向采购部长和采购最高责任者汇报。 5)采购部长以及采购部最高责任者在报价单上盖章后,报价单返还给采购担当保管。 第5条 供应商的决定 1)供应商决定的基准 (1)品质优良 (品质管理体制合理,交货不良实绩在规定范围以内) (2)针对不适用环境负荷物质(Rohs等)、建立有相关体系管理。 (3)价格低廉 (价格水准、价格设定方法妥当,在努力降低成本) (4)能遵守交货期 (交货期意识强,能对短纳期订购提供协助) (5)服务好(能迅速提供原材料信息,有诚意和责任感) 2)采购部对从供应商提供的报价内容进行商讨,跟供应商交涉后,决定是否采用,得到采购部最高责任者的承认后决定供应商。采用与否的方法按照以下: (1)采用最低价格原则。这个最低价格是包含营业经费的价格,综合了品质、 交货期等综合因素。 (2)如果对生产效率、品质会产生影响或者有其他理由,导致难以采用最低价格的场合,前项可以省略。 (3)几家报价相同的情况下,根据以往的采购实绩、或者考虑各种有利条件,对供应商行进行采用。 第6条 单价联络 1)采购部把决定的单价通知给供应商,同时向财务课和营业课联络。 2)供应商处有降价联络时,将新单价向财务课和营业课联络。若是进口保税材料,同时须向报关员联系。 3)供应商处有涨价联络时,经交涉未果时,将新单价向营业课和财务联络。若是进口保税部品,同时向报关员联系。 第7条 特别措施 若由于交货期的问题导致不能从既定的供应商那里采购,或者由于需要采购特殊品而不能继续采购的供应商,经过采购部最高责任者承认,可以从其他供应商处购买。 第8条 订购 1)ERP订购 (1)在MRP运算后,采购担当收到通知应立即在ERP里进行订单制作。 (2)订单上要记载预先在ERP里设置好的供应商名、品番、品名、订购数量、交货期、交货场所、发行日、订单番号、担当者以及其他的必要事项。 (3)为了交货的时候可以识别国产品、进口保税品、进口征税品,订单上需要要求供应商在捆包箱上标明。 (4)采购担当在得到采购部长以及最高责任者的承认后将订单
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