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附件2收支预算总表.xls
Sheet8
Sheet7
附件7“三公经费”公开财政拨款支出决算表
附件6,2013部门公共预算财政拨款支出决算表
附件5,2013年支出决算总表
附件4三公经费预算支出情况表
附件3公共财政预算支出表
附件2收支预算总表
附件2(本表收入按报人大审查的收入口径填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。)
白云区(计生局)2014年部门预算收支总表
单位:万元
收 入
支 出
备注
项目
预算数
一、公共财政预算拨款收入
一、一般公共服务
二、国防支出
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
八、医疗卫生与计划生育支出
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、国土海洋气象等支出
十六、住房保障支出
十七、粮油物资储备支出
十八、预备费
十九、国债还本付息支出
二十、其他支出
收入合计
支出合计
说明:1.原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。
2.原预算外管理转公共财政管理非税收入指财预〔2010〕88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。
3.专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。
附件3(本表支出按政府收支分类科目填列至“款”级科目)
白云区(计生局)2014年部门预算公共财政预算支出表
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
类
款
合计
一般公共服务
201
03
人口与计划生育信息化系统建设
210
医疗卫生支出
07
人口和计划生育事务
说明:1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。
2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商
品和服务支出中属于基本支出的部分。
3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件4
白云区(部门名称)2014年“三公”经费公共财政预算支出情况表
单位:万元
2014年初预算数
“三公”经费支出占
公共财政预算支出的比重
一、 因公出国(境)费
——
二、公务接待费
三、公务车购置及运行费
1、公务车运行维护费
2、公务车购置
说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、“三公经费”公共财政预算支出数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排,不含结余结转安排支出。
5、按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制, 年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
附件5
白云区部门决算公开收入支出决算总表
部门:
收入
支出
行次
决算数
栏次
一、财政拨款收入
二、上级补助收入
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、经营收入
四、公共安全
五、附属单位缴款
五、教育
六、其他收入
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业
九、医疗卫生
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
十三、交通运输
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、国土资源气象等事务
十九、住房保障支出
二十、粮油物资管理事务
二十一、储备事务支出
二十二、国债
二十三、其他支出
本年收入合计
本年合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转和结余
年末结转和结余
注:本表反映部门2013 年年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性资金)。
25行=(1+2+2+4+5)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+......+52)行;
58行=(54+55+56)行
附件6
白云区部门决算公开公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
行政运行
计划生育家庭奖励
人口和计划生育统计及抽样调查
人口和计划生育信息系统建设
计划生育、生殖健
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