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08级财会本科论文参考题目【荐】.xls
08财会毕业论文选题参考
关于商誉的会计思考
内部审计在中国企业中的功能定位
我国房地产企业破产审计的风险分析及控制
从金融危机谈公允价值的利弊
重大错报风险及其审计处理
母公司对子公司内部控制体系的构建
试论内部审计的定位
会计类
公允价值对财务报告的影响分析
浅谈平衡计分卡在非营利组织绩效管理中的应用
注册会计师与上市公司管理层的利益博弈分析
论现代风险导向审计及在我国的应用
从次贷危机谈公允价值计量的问题及其改进
投资性房地产后续计量模式的选择
财务报告内部控制的鉴证
浅析公允价值计量在债务重组准则中的应用
试论趋向于团体决策的审计职业判断
金融衍生工具的公允价值计量
内部控制系统在商业银行中的应用及完善
现代风险导向审计在我国应用的现状及制约因素研究
论会计信息失真的原因及对策
从中信泰富事件看企业全面风险管理
基于增值税转型改革的增值税审计
公允价值计量问题的探究
我国注册会计师行业监管对独立性的影响及建议
论我国代理记账的职业风险与防范
国有非国有上市公司资产减值计提的对比分析
浅谈公允价值计量对我国商业银行的影响
论企业间财产担保审计
盈余持续性与盈余质量相关性研究
基于免疫系统论下的政府财政支出绩效审计
由克莱斯勒公司破产案例看企业财务危机产生原因及对策
关于审计职业判断问题的探讨
上市公司内部控制信息披露的问题与对策
我国会计目标选择:受托责任观与决策有用观的分析
上市公司审计委员会的职责研究
债务重组按公允价值计量:盈余管理的工具
企业采购内部控制
建筑业上市公司融资结构研究
股票回购方式的相关问题初探
金融危机环境下持续经营审计的挑战
金融危机下公允价值研究
作业成本法在某缫丝企业的应用研究
从优化企业内部环境入手控制财务风险
我国上市公司或有事项信息披露中的问题及建议
论内部审计外部化
从雷曼兄弟破产浅析投资银行业财务风险及其预警和防范
试论财务报告内部控制鉴证
关于我国上市公司内部控制信息披露的思考
平衡计分卡在会计师事务所的应用研究
新会计准则下股票期权的会计处理和信息披露
浅议银行业财务危机预警
基于现金流量的财务危机预警分析
基于持续性和现金保障性的收益质量评价
当前我国企业跨国并购的财务风险分析及其防范
农村信用社财务管理存在的问题及对策
董事会特征与内部资本市场效率关系研究
内部金融中介对企业资源配置影响的实证研究
美国内部控制审计准则发展对我国的启示及建议
关于电广传媒的偿债能力分析
我国企业并购融资风险分析及控制
浅析我国中小企业上市公司的股利分配政策
浅谈企业并购融资风险及控制
浅析我国上市公司关联交易信息披露
我国家族企业的公司治理研究
采用公允价值计量投资性房地产对上市公司的影响
我国中小型企业融资探析
并购融资方式选择的初探
2008级会计、财务专业本科生毕业论文选题参考
序号
题目
大类1
信用保险在企业资金链管理中的应用分析
从财务视角看股权激励在我国上市公司中的应用
高校内部审计风险及控制
从银行的角度看中小企业融资问题
高科技企业风险投资探析
递延所得税资产的确认对企业净利润的影响
我国软件行业上市公司股利政策分析
浅论母公司报表与合并报表差异
试论企业增值税的税收筹划
我国房地产企业融资方式分析
论风险导向审计的发展和实务运用
会计人员职业素养对审计工作的影响
浅议经济危机冲击下减值损失与盈余
管理—基于云南铜业、江西铜业与铜陵有色的比较分析
企业资金链断裂及其防范探讨
论企业股权投资中的风险控制
新准则下商誉计量模式的探究
试论新企业会计准则下资产减值准备的计提
——以宝钢股份为例
浅析公允价值计量模式对企业业绩的影响---S*ST百花案例分析
风险管理中的套期保值
新审计准则内部控制规定对审计实务的影响
金融危机下公允价值运用面临的问题及相关对策
对我国国家审计体制改革与完善的思考
商业银行拓展中小企业融资业务对策研究
金融衍生工具的风险管理
民间金融与中小企业融资
审计重要性水平在审计实践中的应用研究
相对业绩评价在我国企业的应用
中小企业信贷融资中对会计信息质量的要求
基于COSO框架的中信泰富内部控制体系的构建探讨
次贷危机下对公允价值计量属性的探讨
医院存货的内部控制探讨
浅谈利润表的改进
内部审计机构设置的探讨
风险导向内部审计研究——基于平安保险案例分析
经济危机下中小企业的融资对策分析
从萨蒂扬财务舞弊案看上市企业内部控制环境
注册会计师审计收费问题研究
现金流量与盈利质量的关系研究——来自沪市制造业的数据分析
存货舞弊与审计对策
新准则下投资性房地产公允价值计量模式探究
新准则下上市公司利用债务重组进行盈余管理的探讨
盈余震惊与股权资本成本
浅析工程项目风险及其控制
商业银行内部审计风险及防范
浅谈优化企业价值链
我国企业内部控制有效性研究
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