- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2015年济南市市政.doc
2015年济南市市政 公用事业局部门预算 目 录 第一部分 概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2015年部门预算表 一、2015年收支预算总表 二、2015年收入预算表 三、2015年支出预算表(按科目) 四、2015年支出预算表(按单位) 五、2015年财政拨款支出预算表 六、2015年政府采购预算表 七、2015年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2015年部门预算情况说明 第一部分 概 况 主要职能 (一)贯彻执行国家和省市政公用事业方针政策和法规;拟订相关的地方性法规、规章,并组织实施。 (二)根据城市总体规划,制定市政工程设施建设、城市供水、燃气、热电发展规划,并组织实施。 (三)负责城市供水、燃气、热电、市政工程设施的监督管理;负责城市公用事业企业和市政建设施工企业资质审查。 (四)会同有关部门制定城市供水、燃气、热电的价格、服务收费标准;制定编制全市市政工程设施专业规划;制定城市公共用事业服务质量标准和服务规范;并监督检查。 (五)负责城市供水、节水和二次供水管理;审核中水设施设计方案;征收城市污水处理费和超计划用水加价费。 (六)负责城市燃气管理和燃气经营许可证的审批;参与燃气重大事故的技术鉴定及调查处理。 (七)负责城市集中供热管理工作。协调热电联产、行业协作。 (八)负责组织、检查城市防汛抗洪抢险工作;制定城市防洪治涝规划及年度预案和防洪设施的维修计划,并组织实施;核拨城市防洪设施建设和维护资金,并对资金使用实施监督。 (九)拟订市政工程设施管理办法,编制资金计划并对资金使用实施监督管理。 (十)负责城市道路、河道临时占用挖掘的审批管理。 (十一)综合协调各区市政工程设施规划线内建(构)筑物和供电、电信等管线设施的拆迁或迁移工作。 (十二)监管所属企业的国有资产;知道所属企业安全生产工作。 (十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。 部门预算单位构成 市市政公用局部门预算包括:局机关预算、局属全额、差额事业单位预算。 纳入市政公用局2015年部门预算编制范围单位见下表: 序号 单位名称 备注 1 济南市市政公用事业局机关 2 济南市城市防汛抗旱指挥部城市防汛办公室 3 济南市市政公用数字化管理中心 4 济南市排水管理服务中心 5 济南市排水总公司 6 济南市城市道路桥梁管理处 7 济南市市政公用设施配套建设服务中心 8 济南市市政工程质量监督站 9 济南市路灯管理处 10 济南市城建材料开发服务中心 第二部分 2015年部门预算表 表1.2015年市市政公用事业局收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2015年预算 项 目 2015年预算 一、财政拨款 359193.26 一般公共服务支出 55 一般公共预算 财政事务 55 政府性基金预算 其他财政事务支出 55 国有资本经营预算 社会保障和就业支出 677.49 二、财政专户管理资金 行政事业单位离退休 677.49 三、事业收入 归口管理的行政单位离退休 677.49 四、事业单位经营收入 节能环保支出 16311 五、其他收入 污染防治 16311 水体 1311 排污费安排的支出 15000 城乡社区支出 284309.88 城乡社区管理事务 105635.57 行政运行 1467.3 市政公用行业市场监督 103087 其他城乡社区管理事务支出 1081.27 城乡社区公共设施 49130.11 其他城乡社区公共设施支出 49130.11 国有土地使用权出让收入安排的支出 52648.16 城市建设支出 52648.16 城市基础设施配套费安排的支出 76896.04 城市公共设施 66363.77 其他城市基础设施配套费安排的支出 10532.27 农林水支出 35497.18 国家重大水利工程建设基金支出 35497.18 其他重大水利工程建设基金支出 35497.18 国债还本付息支出 40000 地方政府债券还本 40000 地方政府债券还本 40000 本年收入合计 359193.26 本年支出合计 376850.55 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收
文档评论(0)