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大连重工·起重集团有限公司ERP项目
现有业务调研报告-管理会计
作 者: 刘莉 宣静宇 保存日期: 2003年11月26日 参考资料: 状 态: 交付签字: 发布日期: 2003年11月28日 文档号:AI-CO-110
版本号:1.0
说明:
2003/11/25日,按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求, FICO模块系统实施顾问组对华锐等统负单位进行了现状调研,本次调研采取的方式是现场调研,相关人员根据顾问的问题点进行介绍,并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化,从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象,并分别对相关部门进行了拜访。
受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 一厂 王善斌(出纳) 2003/11/25 关于厂内银行日常业务处理流程 四厂 崔明彩(出纳) 财务部 宣静宇(电算化) 财务处 刘莉(财务中心)
本文档有项目组人员刘莉与神州数码实施顾问倪枫共同编写,由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。
文档修改记录
文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月26日 确认和批准
该文档需要以下人员确认:
姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准:
姓名 签名 日期 张辉 存档
该文档存档在大连重工·起重集团有限公司,神州数码管理系统有限公司保留复印件。流程描述
本流程描述了厂内银行日常业务处理过程。
相关岗位职责分工
厂行会计 各单位出纳 财务处领导 财务处会计
流程详述
由财务处会计根据各种凭证填写三联厂内银行特种转账凭证,拿到厂行会计处,由厂行会计盖印后返给财务处会计,并由其自留一份记帐,其余一份放到回单箱,由各单位出纳拿回并走帐。厂行会计定期查看余额,如余额大于零,则进行正常处理;如余额小于零,厂行会计填写特转凭证进行罚款,并通知各单位相关人员,各单位填制好借款借据后,找财务处领导签字,领导签字后由厂行会计办理贷款事项,如领导不签字则退回重办。各单位之间如办理托收承付、厂内支票转帐,由经办业务单位填制单据到厂行办理,厂行经审核同意后办理并各留一联作为记帐依据,不同意退给经办人。
单据/报表
1厂行特转凭证
2 借款借据
3、放款收回凭证
4、托收承付
5、托收承付拒绝理由书
6、厂内支票及进帐单
问题分析
贷款不及时和凭证输入不及时影响结算利息
大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计
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文档号:AI-CO-110-V1.0
文档号:AI-CO-110-V1.0
文档号:AI-CO-110-内部银行日常业务处理流程-V1
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