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业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会在交易代码F-65下如何预制凭证及过账。
路径:
1.会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 其它的一般凭证预制
2.会计 财务会计 总分类帐 凭证预制凭证记账/删除
交易代码:
一般凭证预制 :F-65
预制凭证记账:FBV0
前提:
会计科目已维护
责任人:
财务部
参考文件:
BPD_FIGL_002_V1(总账处理月末处理)
1.1 在屏幕“ 预制凭证:凭证抬头”上, 输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 原始凭证日期 R 输入或 从下拉菜单中选择 凭证类型 凭证分类 R 从下拉菜单中选择 凭证类型有很多种,如:SA-总帐凭证,ZP-收款/付款记帐凭证等 公司代码 记账的公司代码 R 输入或 从下拉菜单中 记账日期 编制凭证日期 R 输入或 从下拉菜单中选择 期间 记帐月份 O 不需输入 系统默认记帐日期的期间 货币/汇率 记帐货币及其与本位币的汇率 R 输入或 从下拉菜单中选择 汇率可以不输,会自动维护系统内定义的汇率 凭证编号 凭证号 保存后系统自动给号 参照 原始凭证归档用的编号 O 直接输入 归档后输入 标题文本 整张凭证的摘要 R 直接输入 只限于发票中凭证货币的转换金额 点击 记帐码 与凭证类型、业务类型相关 R 输入或 从下拉菜单中 如总帐凭证:40—借方,50—贷方 帐户 记帐科目 R 输入或 从下拉菜单中 特别G/L 特别总帐标志 C 输入或 从下拉菜单中 如涉及预付帐款的业务,将会需要特别总帐标志 业务类型 交易类型 C 输入或 从下拉菜单中 一般用于确定固定资产的交易类型
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
为进入下一屏 “预制凭证:输入 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据:
操作 结果
按回车或按按钮
进入下一屏 “预制凭证:输入 总帐科目项 ”
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 金额 交易额 R 输入 成本中心 费用发生部门或科室 R 输入或点击从下拉菜单中选择 确定费用归属
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
1.3按回车键后,屏幕出现警告信息 ,按以下指示操作并输入表格内提供的数据:
操作 结果 判断费用是否与品质成本相关.是,按回车键,点击菜单“附加数据”,选中“其它数据” 进入“下一行项目”
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 原因代码 影响品质成本的 原因代码 O 点击从菜单选择
操作 结果 判断费用是否与品质成本相关.否,按回车键 进入“下一行项目”
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 记帐码 与凭证类型、业务类型相关 R 输入或 从下拉菜单中 如总帐凭证:40—借方,50—贷方 帐户 记帐科目 R 输入或 从下拉菜单中 特别G/L 特别总帐标志 C 输入或 从下拉菜单中 如涉及预付帐款的业务,将会需要特别总帐标志 业务类型 交易类型 C 输入或 从下拉菜单中 一般用于确定固定资产的交易类型
1.4为进入下一屏 “预制凭证:更改 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据:
操作 结果
按回车
进入下一屏 “预制凭证:更改 总帐科目项 ”
操作 结果 由于此科目涉及现金流量,必须输入现金流量的原因代码,点击 进入下一屏
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 原因代码 现金流量的 原因代码 R 点击,从菜单选择
操作 结果 点击 回到预制屏幕
1.5 输入所有需要的字段后,按 键 .系统将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角回出现成功信息.:
2.1 在屏幕“ 过账预制凭证:初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 公司代码 R 点击,从菜单选择 凭证编号 凭证号 R 输入 会计年度 会计年度 R 输入
2.2为进入下一屏 “过账预制凭证:概况”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据:
操作 结果
按回车或按按钮
进入下一屏 “过账预制凭证:概况”
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 参照 原始凭证号 R 输入 凭证抬头文本 摘要 R 输入
2.3输入所有需要的字段后,按 键 .系统出现成功信息.:
业务流程操作程序
总帐处理预制凭证及
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