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应付帐款的支付流程
作者: 刘小阳
日期: 2005年3月8日
版本: 1.0
流程名称
主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-130应付帐款的支付流程
第一部分:版本控制
版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005.03.08 刘小阳 初始版本
第二部分: 审批签署
职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员
处室领导 源讯公司顾问 业务代表
第三部分:流程描述
相关部门
相关流程
应付帐款的支付流程
流程概述
此流程主要用于应付帐款的支付处理。
流程假设 财务部门对采购订单的付款条件进行审批,确认付款。
第四部分:流程符号标准
开始/结束
系统外文档
判断
SAP文档
任务 连接其它子流程
第四部分:流程概览
应付帐款的支付流程图_方案1: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 定期在系统内运行程序 业务部门财务人员 002 根据资金状况调整付款建议书 资金管理部门 003 业务单位财务出预制凭证:借:应付帐款
贷:银行存款 业务部门财务人员 004 内部银行根据付款票据付款 内部银行 005 内部银行付款并过帐预制凭证,并将银行原始单据传回业务单位财务 内部银行
应付帐款的支付流程图_方案2: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 通过审批流程确定是否付款 业务和财务的相关领导 002 处理办法:
1.业务单位财务出预制凭证:借:预付帐款
贷:银行存款
2.业务单位财务出凭证:借:预付帐款
贷:内部存款 业务单位财务人员和内部银行人员 003 根据002相应分两种情况处理:
1.内部银行付款并过帐预制凭证,不再出会计凭证
2.内部银行付款并过帐处理 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析
川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 应付帐款的支付流程 版本: 1.0 模块: FICO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.08
川维厂内部使用
第4页 共6页
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