鉴证报告说明模板.doc

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PAGE PAGE 1 附件2 企业所得税年度纳税申报鉴证报告说明 我们接受委托,对被鉴证单位2013年度企业所得税年度纳税申报事项进行了鉴证,现将鉴证情况说明如下: 第一部分 主要会计政策 (一)执行企业会计制度及有关规定。 (二)会计年度自2013年1月1日至12月31日。 (三)会计核算方法:按照企业会计制度的规定制订并实施。 1.成本结转方法为××; 2.固定资产按××法计提折旧,残值率为×%; 3.低值易耗品采用××摊销法; 4.无形资产采用××摊销法。 (四)特殊会计政策说明。 注:如被鉴证单位有特殊会计政策,应逐项说明;如没有特殊会计政策,本标题删除。 第二部分 鉴证事项形成原因 根据《年度纳税申报鉴证业务约定书》的委托,对被鉴证单位××公司2013年度企业所得税年度纳税申报情况进行鉴证。 第三部分 鉴证事项说明 一、利润总额计算的鉴证 经鉴证,被鉴证单位2013年度利润总额 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\新底稿资料\\2011年度所得税鉴证报告\\5.附件3企业所得税申报表.xls 主表!R21C6 \a \t - 元,具体数据如下: (一)主营业务收入 经鉴证,被鉴证单位的2013年度的账面金额和资产负债表日后事项金额,鉴证确认该年度发生主营业务收入总计 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\新底稿资料\\2011年度所得税鉴证报告\\5.附件3企业所得税申报表.xls 收入明细表!R7C3 \a \t - 元。对发现的影响应纳税所得额的会计差错在纳税调整项目明细表中进行处理。(未发现影响应纳税所得额的会计差错。)具体数据如下: 1.2013年度的账面金额 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\新底稿资料\\2011年度所得税鉴证报告\\5.附件3企业所得税申报表.xls 收入明细表!R7C3 \a \t - 元,其中:销售货物收入 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\新底稿资料\\2011年度所得税鉴证报告\\5.附件3企业所得税申报表.xls 收入明细表!R8C3 \a \t 元,提供劳务收入 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\新底稿资料\\2011年度所得税鉴证报告\\5.附件3企业所得税申报表.xls 收入明细表!R9C3 \a \t 元,让渡资产使用权收入 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\新底稿资料\\2011年度所得税鉴证报告\\5.附件3企业所得税申报表.xls 收入明细表!R10C3 \a \t 元,建造合同收入 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\新底稿资料\\2011年度所得税鉴证报告\\5.附件3企业所得税申报表.xls 收入明细表!R11C3 \a \t 元。 2.2013年度的资产负债表日后事项调整0.00元,其中:销售货物收入××元,提供劳务收入××元,让渡资产使用权收入××元,建造合同收入××元。 (二)其他业务收入 经鉴证,被鉴证单位的2013年度的账面金额和资产负债表日后事项金额,鉴证确认该年度发生其他业务收入总计 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\新底稿资料\\2011年度所得税鉴证报告\\5.附件3企业所得税申报表.xls 收入明细表!R12C3 \a \t - 元。对发现的影响应纳税所得额的会计差错在纳税调整项目明细表中进行处理。(未发现影响应纳税所得额的会计差错。)具体数据如下: 1.2013年度的账面金额 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\新底稿资料\\2011年度所得税鉴证报告\\5.附件3企业所得税申报表.xls 收入明细表!R12C3 \a \t - 元,其中:材料销售收入 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\新底稿资料\\2011年度所得税鉴证报告\\5.附件3企业所得税申报表.xls 收入明细表!R13C3 \a \t 元,代购代销手续费收入 LINK Excel.Sheet.8 C:\\Users\\lenovo\\Desktop\\新底稿资料\\2011年度所得税鉴证报告\\5.附件3企业所得税申报表.xls 收入明细表!R14C3 \

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